和印花税没有关系的,印花税不管多少,你们都需要缴纳的,收到别人的发票呢,也抵扣不了,反而会交 增值税退回来了,对应的所得税不就少啦? 100万如果是价税合计的,用100万除以1.06乘以5% 需要退回的
抵扣税费 请问老师:我们开票开出去60万6个点的专票,收到款,然后打出去10万收到10万6个点的专票,可不可以算作我们所需要交的税费就是50万的开票增值及附加,然后还有50万的企业所得税? 我的算法是: 60万除以1.06x0.06x1.12 - 是开票的增值及附加 然后收到10万是不是抵扣的也是增值和附加税呀? 刚刚入门小白,烦请老师帮忙解答,谢谢
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
老师我们公司这个月进项税额是260882.56 还有一个加计扣除1.1 销项税额:831396.18 如果我这个月只想交1万元的增值税 那我如果开6个点的税 我还要开多少6个点的进项票进来 怎么算老师
我们公司是一般纳税人(增值税6个点) 。先在要开票给客户10万(含税)。现在要付给供应商5万(小规模只能开3个点)。现在我要怎么计算才能平衡。意思是我要给客户加收多少钱才能弥补我进项3个点不是6个点的差额
我现在要开100万的票出去,6个点的增值税。款收到之后另一家公司开100万的票给我,只能开1个点的专票过来;这中间产生的税费差额咋计算?不光有增值税附加税还有印花税
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
游戏公司陪玩代打收入开什么内容的发票
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
香港的公司开基本户需要啥手续
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
老师,请问设备移机服务,怎么区分是现代服务还是劳务?
老师,物流行业,给司机发工资,可以用灵工平台代发工资,然后灵工平台给公司开服务费的发票吗
老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
100万如果是价税合计的,用100万除以1.06乘以5,这个是中级的差额增值税部分?
是的,是增值税的那一部分。
麻烦老师算一下附加税和企业所得税,感谢
附加税等于缴纳的增值税乘以12%,小型微利企业可以减半,用刚才算出来的增值税算。
税利润100万以内的,税率2.5%,利润是多少的,自己预算一下, 利润100万到300万之间的税率5%
增值税差额可不可以用100/1.06*0.06-100/1.01*0.01这个算出来怎么和老师给的100/1.06*0.05对不上?
你好,不含税的销售额是固定的,你这样的算的话,不含税的销售额不一致,前面的是6%的,后面的是1%啊。
这个不含税金额是固定的?那说税率不一样是什么意思?
不管是税率怎么变化,你不含税的金额是一定的吧,固定的吧,不管税率是多少,这个理解吗?
不含税金额不是根据税率来算出来的?这个税率有6又有1这个为什么要按6来算?
不含税的金额,这个是固定的,不管你的税率是多少,我不含税的金额和你不含税的是一样的,我小规模的税率是3%一般纳税人的就是6%,是这么理解的。