你好,你减去这些别人给你们虚开的发票,利润还是盈利的吗?

21年初刚接手一家公司的账,老板把公司转过来的时候,有税控盘,对方账也没给。旧的基本户注销了,从新开的户,可以查看电子税务局,增值税企业所得税有申报。小规模纳税人,我查看了电子税务局,公司转给我们前三个月,季度报表,资产负债表,利润表都为0,19年年报所有数据也都为0,18年前才有数据,我21年接手建账起初全是0开始,这样合理吗?
老师,代账公司发的利润表里,一整年营业成本都是0,这个没问题么...,我们要是接回来做,是从明年开始按照正确的做,现在接着吧成本相关放在管理费用里,还是说接回来就让成本这款有数字
老师,我看我们企业的账,前几年利润表都是负数,听说我们还让人家开了成本票,我接下来,怎么做规避税务风险呢?
咨询一下老师,我们建筑服务行业一般纳税人,2020年刚接工程,前两年给代账公司做的,然后做的时候把成本票都做进去了,导致前两年亏损很大,今年工程完工,也确认了收入,因为前期工程成本票都做了,导致今年没什么成本票,利润可能会突然增大,这样我们企业所得税如果弥补以前年度亏损的话可以不用按今年的利润总额来交企业所得税吧?今年如果利润突然增大会引起什么风险提示吗
老师好,汽车销售厂家给我们返利,给我们开具红字折让证明和负数发票,我们之前是预付账款的,现在收到负数发票怎么?这个折让里面包含广告费折让,季度激励折让,商品价格差折让,还有其他的, 我是这样做的,老师看看对不对?借主营业务成本负数 应交税费进项税负数 贷预付账款负数
不是呀,都是负数呀
你好,那你可以去调增的,没必要这些虚开的
问题是老板不想缴税呀?
你们本来就是亏损的,调增之后也是亏损的,没有必要增加了吧?
那调增了,税务局不就知道我们是虚开的成本票了吗?
知道 调增了没抵扣到时候问起来查帐就可以
不是吧,让税务局知道我们是虚开,不就完了吗
你都调整了,也没有抵扣所得税,还想怎么样?