你好; 你们合同是什么业务的; 这样好判断 ; 你们是一次性开票 还是什么情况; 才好判断的
老师,我们公司付款1万元给客户但是没有收到发票,因为是一年的合同所以需要摊销,这样的情况下借预付1万贷款银行存款一万,那如果摊销的话借管理费用贷预付账款后,如果下个月收到了发票怎么做分录呢
老师,如果说收入,增值税这块一次性申报,但是确认收入是分摊,后面增值税报表和利润表收入不一致,会有什么风险预警之类的吗。比如我们有些收入是按年为单位的套餐,那需要分摊到12个月,但是增值税这块一次按收款金额申报了未开票收入,
老师,企业房屋出租,有一个月免租期,免租期也有确认收入,(将一个月的免租期分摊至整个合同期,比如合同租金3000元,合同期12个月,免租期1月,我分摊完每月确认收入为2750元)现在我要缴纳房产税,我是按照当月确认收入缴纳从租房产税(计税依据为月租金2750元)还是按照合同,这个月继续缴纳从价房产税,从下个月开始缴纳从租房产税(计税依据为3000元)
我们是按合同平摊分月做,比如合同12万,按月分摊1万作为收入确认,如果开出的发票附在收入分摊表后面,这样可以吗,还是说开票的那一笔也要做笔分录
我们是按合同平摊分月做,比如合同12万,按月分摊1万作为收入确认,开出的发票按一定的时间开具首期 中期 末期,对方也是根据发票打款,发票附在收入分摊表后面,这样可以吗,还是说开票的那一笔也要做笔分录。
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
项目活动呀 开票 一般首期 中期 末期,
1.你开出去的发票一次性开票一次性报增值税,按月分摊做收入,不是开票一次性做收入哈