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您好老师,供应商欠我们公司货款38800元,我们也欠供应商货款28800元,然后相抵扣28800元,这个账要怎么做

2022-12-03 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 10:35

你好,借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 他提供你货物,借库存商品贷应收账款

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:35

一个客户用一个往来科目。

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快账用户4494 追问 2022-12-03 10:36

然后供应商还有1万还没还给我们公司嘞

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齐红老师 解答 2022-12-03 10:39

你好,借应收账款38800, 贷主营业务收入 应交税费, 借库存商品贷应收账款28800, 差额1万,在借方有余额对方还钱就是了。

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你好,借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 他提供你货物,借库存商品贷应收账款
2022-12-03
同学,你好 借:应付账款 200 贷:银行存款200
2024-05-25
这实际就是销售合同
2024-12-25
咱们废料在账务上是怎么记载的?可以视为销售废料。
2023-09-26
 你好 ;  你们是不是金额有 错误导致的; 你们平常 供应商和客户分别都没对账的吗 ? 现在是收回来 自己做账  了是吗   
2022-07-25
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