你好,第一年的时候汇算清缴是调减 以后每年汇算清缴的时候是调增, 第二年开始你预缴就不用填写了,只汇算清缴调整就可以了。

你好老师,这个固定资产在季度已经享受一次扣除,我以后在每个季度都调增回来就可以了,咱每年的汇算清缴还要填写吗
老师好,高新企业第四季度自建的固定资产可享有一次性全额扣除,并加计100%扣除。为避免以后每年还调增折旧的麻烦,可以在汇算清缴时,只选择加计扣除吗?
老师21年买的车在22年汇算清缴时候享受了一次性扣除,那22年每月还需要计提折旧吗?还需要在每月的季报以及年报中填写固定资产折旧的表吗
老师,固定资产一次性扣除政策我们从22年一季度开始享受,然后现在汇算清缴,算出要退税,觉得有点麻烦,可以不享受一次性扣除政策吗,但是我季度预缴的报表又填了一次性扣除
老师,第三季度填写了固定资产一次性扣除,后来在12月处置了其中的两样固定资产,现在汇算清缴了,我可以直接这两种固定资产不一次性扣除吗?
老师您好,关于电商平台的账务问题,费用和利润的占比,及平衡点怎么去算
老师好!我们企业开局了农产品收购发票,在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票,税局要求红冲,并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出,这合理不?
请问24年汇算清缴时退23年多交所得税,退税分录计入营业外收入了,然后25年的时候把这笔退税分录红冲了,所以营业外收入有个负数在账上,那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊?
老师,质量认证体系证书聘请专家,合同说明专家到公司,公司负责住宿及餐饮。住宿的,餐饮发票算接待费还是服务费呢?
老师,运费个人垫付,附件只有回单和发票可以嘛?是否还需要其他单据
老师,我们有个供货商从2025年到现在材料单价就给我们多开发票了。到现在是含税金额90万。2026年我们想让他们从货款里给我抵消。但是不想好红冲发票,我们做成本做 借:主营业务成本 79.64 借进项税额转出10.35 贷应付账款-A供货商。 供货商做:应收账款 -90 贷主营业务收入 -79.64 销项税 -10.35可以吗
个体户一个季度没有任何成本,销售额10万,需要纳哪些稅,纳税多少?
老师您好,公司成立2023年,又有一个核准205年,到底这个公司算什么时候的公司
老师,员工加班的工资,怎么算,就是每日下班了之后,又加的?
基层卫生院收到病人的预防接种服务费上交给财政怎么做账
哦就是买的那年我填的季报调减了,以后每年汇算的时候调增,季报就不用调增了
你好对的 是这么做的
谢谢老师
不用客气,周末愉快。