同学,你好 你问的是哪道题?

老师,请教一个问题哦。为什么税控盘280服务费。直接冲管理费用而不是计入营业外收入呢?以前的会计做了。借:管理费用贷:银行存款。全额抵扣,借:应交税费-应交增值税(抵减税款)营业外收入-政府补贴[捂脸]这样做是不是有问题的
老师:1、支付税控盘服务费时: 借:管理费用, 贷:银行存款/库存现金。 2、按规定抵减的增值税应纳税额时: 借:应交税费一应交增值税(减免税款)或者应交税费一应交增值税, 贷:管理费用。 为什么有的在抵减是时,计入营业外支出?哪种处理正确?
请问老师,这个题的正确答案是借管理费用-办公费480,贷库存现金480,为什么不借一个应交税费呢?这不是有一个增值税专用发票嘛?
有问题请教你下,公司加油的专票 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金还是预付账款 这个怎么区分呢?
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
你好老师,变更营业执照纳税人名称,没领免费的,能去刻章的店随便刻吗
老师您好,公司厂房贷款利息记到哪个科目
这个月本应该卖出去一部分电,但是放到下个月一次性卖两次电,这个月的成本就多了,这笔账怎么做好呢
请问一下1月份收到去年多缴的企业所得税怎么做账
请问老师个体工商户接手,以前账都没有,从今年一月开始做,那么账上啥也没有 相当于资本是0 那样的话 我交税的话不是赋值了?比如这个季度我做账利润为0,但是开了专票要交钱 这咋搞啊
请问公司请的专业去甲醛的合同,需要交印花税吗
公司接了一个项目,需要几十个临时工,临时工的工资怎么发,个税怎么申报
请问老师,财务买的金蝶,软件系统那些,需要交印花税吗
企业按一般贸易报关手续进口货物,但是其中一笔货物实际是国外供应商免费提供的,这笔货物如账务处理,同时就这笔报关单,对外支付时实际支付金额将小于报关单金额,外管部分需要做什么处理吗
暂估成本是为了控制增值税负税率嘛?
第三题呢
同学,你好 第3题可以全额抵扣进项
不太明白呢,是要借一笔应交税费嘛,但是正确答案上还没有借应交税费
同学,你好 参考《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号) 规定,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘。
哦,意思就是这个购买金税盘设备是不用交税的是嘛?
同学,你好 是发票金额可以全部抵扣
好的好的,明白了老师
恩恩,祝工作顺利,谢谢!