你好!你是现在给钱,还是之前就给了钱

一个公司 借:库存商品 托盘 175172.41 应交税费/应交增值税/进项税额 28027.59 贷:应付账款 203200 借:应付账款203739 贷:银行存款203739 发票金额203200 转账金额203739 请问账务怎么处理
李大海出差回来报销差旅费3795元,可以抵扣的进项税额63元,余额交回现金; 会计分录 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 库存现金 贷:其它应收账款 请问这个库存现金应该怎么算,谢谢
有问题请教你下,公司加油的专票 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金还是预付账款 这个怎么区分呢?
老师好,请问我公司采购一批原材料,有入库单、有发票、款已付,请问会计分录还需要通过应付账款这个科目过渡吗?借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 还是 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A公司 借:应付账款A公司 贷:银行存款 ?
老师请问下, 去年付了物业费并收到物业发票,做了分录,借预付账款-物业费,应交税费-待认证进项,贷:银行存款,每月计提:借管理费用,代预付账款-物业费,实际对方是普票,但 做账成专票了,现在要怎么调整呢?是借:管理费用,待:应交税费-待认证进项还是 借:管理费用,待:应交税费-进项税额转出呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
个人微信支付的 没有通过公司账户
你好,那你记入其他应付款就好了。