贷方看你的工资表 借方看你们银行回单支付出去的

你好老师,我想问一下我们2020年12月的工资做了预提,凭证,借职工薪酬工资200要,贷应付职工薪酬200万,一月份实际发放时,借应付职工180万,银行存款180万,这样有20万在上一年多计提了,多进工资了,那我怎么做凭证调整这20万
老师好,我单位1月份发放上一年的奖金,我在2020年12月怎么计提,是借:生产成本—工资,贷:应付职工薪酬-奖金吗
你好老师,现在12月份了,我想问问我负责应付职工薪酬这块的业务,马上我们单位要审计了,我们的薪酬是,借方发放工资,贷方计提工资我应该怎么核对数据
老师,你好,我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资,12月的时候还是不会发,要1月份的时候才发放,那我12月份的时候做分录可以这样写吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款(延期工资)。
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
给离职员工缴纳社保了,公司部分上个月确认费用,这个月怎么转回了,怎么冲减。从他最后一个月工资实发里面扣回了
老师我公司处置固定资产二手车90000元,折旧完了无净值,产生的增值税及附加税由买家承担,请问做分录的时候要怎么做税费部分,要怎么挂到买家的应收账款上面去?
老师,您好!客户转货款时,扣了转账手续费,我该怎样做笔分录,把剩下的应收帐款抵掉
开通公司支付宝激活金额退回,没开通支付功能,怎么入账?才3元钱,马上又退回来了3元。
25年2月申报了25年的全年一次性奖金,现在打算更正,要交100块个税,涉及滞纳金吗
老师您好,我家 一个客户代理商不做了,他把之前公司送给他的包装袋退回到了公司,要求冲减他的 应收账款,这个分录如何做
老师,汇算清缴的退税分录怎么做
老师,我们经常有一些电信服务类的进项发票,金额还比较大,这种做成本还是费用呢
使用快账时,建账时所属行业:填错了。会计准则也填错了,怎么办
请教老师,我们出口了一单样品500多美元的,走的是C类申报,单一窗口打不了报关单,报关行说无法提供单独的报关单。这种情况要怎么处理
我们的贷方是每月计提的工作,因为我们是隔月发工资,然后要进生产成本
和你做那个科目没关系 计提根据工资表 发放看银行回单 两个一致就没有余额