你好,学员,这个申报增值税的,直接勾选认证抵扣增值税的

老师,用留底税抵税款,是怎么操作的呢,
公司上月有留底,以前也有欠税,现在说是有政策可以用留底抵消之前的欠税,请问如何操作呢?
老师,请问留抵退税怎么操作呢?是首先勾选,但是不抵扣吗?
老师,公司欠税,这月进项大于销项的话,用留抵抵之前欠税的怎么操作呢?这样用留抵抵扣之前欠税的可以吗?
老师,本月有留底税额,我又勾选了进项。但我只想用留底税额去抵本月的税款,本月进项做留底。我要做留底抵欠,这样要怎么操作啊?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看,没有数字也行,大概知道长什么样就行
请给我提供一份个人所得税月度表
老师:电子税务局可以增加办税人员吗?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看
如何制作财务年度报告,
老师,出口企业按增值税汇率参考报关单出口月份汇率吗
软件到哪里领,软件到哪里领取
安徽省3月纳税申报期什么时候衰截l止
请问,外贸业务,供应商是广州A公司,出口是上海B公司,报关单货源产地填报的是上海,原产地证也是以B公司申请的,这种情况下还可以申请退税吗?如果不行,需要怎样调整?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款, 那么就是去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款 我感觉老师讲的比较详细,但是为啥有的老师说汇算清缴的时候调增,那是红冲了管理费用, 去年的费用现金付款的,现在更正银行转账付款,大部分老师是更正去年的报表,还是选择汇算清缴的时候调增呢
如果是前期欠的,这个月要一起抵扣,是要先报这个月的税,还是一起操作呢
你好,这个属于生活服务业的,一般纳税人可以抵扣的 可以一起操作的
运输公司从去年一直没交税款,但是留底税一直有,这个月报税是先把增值税先认证了之后,再去操作吗?
运输公司从去年一直没交税款,但是留底税一直有,这个月报税是先把增值税先认证了之后,再去操作吗? 是的,学员,是这样的
那这个报表怎么填呢
你说的什么表格的,学员,么看到的
就是认证发票了之后,抵扣之前的税款
就是认证发票了之后,抵扣之前的税款 这个认证后,主表自动出来的金额的
滞纳金会一起嘛,还是要单独交呢
滞纳金会一起嘛,还是要单独交呢 单独的学员
滞纳金是要交钱的
是的,要交钱,这个是税务局自动扣款的,不是企业申报的