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您好老师,上个月开的发票,本月退回,没有抵扣,该如何处理呢?

2022-12-05 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-05 09:41

您好,您收到负数发票的时候,做原来的负数分录。

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快账用户4581 追问 2022-12-05 09:44

老师,发票重开的操作步骤怎样操作?

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齐红老师 解答 2022-12-05 09:49

没有抵扣的是销售方申请红字信息表,再用这个信息表开红字发票。

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快账用户4581 追问 2022-12-06 09:10

您好老师,我是一家建筑企业,对于某项目工程,购买的材料进项发票,如何做凭证?

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齐红老师 解答 2022-12-06 09:13

借库存商品,进项,贷银行 

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快账用户4581 追问 2022-12-06 09:15

老师,我做成了,借:主营业务成本 应交税金--进项 贷:应付账款 ,可否?

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齐红老师 解答 2022-12-06 09:19

你好,正规是先入库,然后再领用才计入成本才对,你这个不恰当。

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快账用户4581 追问 2022-12-06 09:21

好的,知道了,老师,谢谢您的指教

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齐红老师 解答 2022-12-06 09:27

不客气,祝您工作愉快。

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您好,您收到负数发票的时候,做原来的负数分录。
2022-12-05
你这边自己开红字信息申请,然后开负数发票
2022-12-05
你好 可以做部分货款的红字冲销。未抵扣的 销售方这边可以自行冲销
2023-10-13
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。然后开具一张正确的蓝字发票给对方 
2021-12-29
你好   那你就开红字信息表 开红字发票来红冲   
2020-11-10
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