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老师,我目前进项税额2000元,收入五万,增值税率6%,那就是销项3000元,扣除进项2000元,增值税要交1000元,对吗

2022-12-05 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-05 10:59

你好同学,理解的是正确的,没问题。

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你好同学,理解的是正确的,没问题。
2022-12-05
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2025-06-05
结转是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1000 贷:应交税费-未交增值税1000
2021-02-04
第一个计提的借方三级科目转出未交增值税 其他的对
2021-07-29
同学你好 这个是1000万乘以9%
2022-12-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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