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老师,我想问一个问题,就是我现在是新接手的会计,我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82,然后人家7月1号的时候,给我们打款,10333.02的钱,这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费,还有电费,银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好,那我做七月份的账,我怎么写分录呢?

2022-12-05 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 15:17

同学你好 计入费用科目就可以了

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快账用户4157 追问 2022-12-05 15:18

分录帮我写出来,我不会写

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:29

借费用科目 贷银行存款

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同学你好 计入费用科目就可以了
2022-12-05
借银行存款、 销售费用,489.8 贷应收账款10822.82
2022-12-06
同学你好 这个有发票吗
2022-12-05
同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-02
同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-02
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