你好; 那你就按照实际发生的金额来做账的; 这个具体是什么发票内容的

电费是预充值扣除的,我6月的发票没有及时在7月份开出来,这个月账上钱不够了从银行扣除了,我改怎么做七月份的账务处理
老师,我想问一下,我们七月份收到了收入10333.02我们六月给他开了发票的金额是10822.82少给我们公账上打489.8块钱,听说是直接扣了电费和刷卡费,我怎么做账呢?
老师,我想问一个问题,就是我现在是新接手的会计,我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82,然后人家7月1号的时候,给我们打款,10333.02的钱,这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费,还有电费,银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好,那我做七月份的账,我怎么写分录呢?
老师,我六月确认了收入,10822.82分录是借应收账款贷主营业务收入,开了发票,七月1号,打款进来10333.02,这个金额,少了489.8是客户直接扣掉了,我们在他们超市卖菜的银行刷卡费和冰柜的电费,刷卡费是105电费是381.8合计是489.8刚好,我要七月份怎么做分录呢?
那老师,我想问下,七月份钱,打进来了,比开的发票的金额少了489.8块钱,说的是我们银行的刷卡费和冰柜的电费,我七月份怎么做账呢?
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
就是我们给人家开的卖货物普票,是金额一万比如,但是人家给我们打款只打了9800两百是扣了我们的蔬菜在他们那里帮我们卖的,客户刷卡费还有一个存放蔬菜的冰柜,懂了吗,这咋,做账,具体数字就是上面我说的
你好; 意思就是代销手续费了。 代销手续费开票给你了吗?
暂时还没拿到,以后开说的
你好; 借应收账款 10000 贷主营业务收入; 销项税 ; 借 银行存款9800 ; 销售费用- 手续费 200 贷应收账款10000