同学你好 对的 可以的
老师,我们是一般纳税人,我现在销项如果大于了进项不是要缴增值税吗?但是我十月有进项的发票,还没有寄过来,能不能到下个月申报前认证的?还是必须这个月就认证
老师我们12月份开了200万的发票,但进项票只有几十万,能把没开来票的客户的材料款预估点成本做帐,等过年票开过来再冲掉
请问有个工程项目开票是简易计税的 这个工程没有进项发票抵扣但是我们公司有留底进项,那我们申报增值税可以抵增值税吗? 还是这个简易计税的销项一定要支付的?
老师我们公司开票十万,但因为工程还没有完成,进项发票还没有进来,那1月的增值税能不把这笔销售发票报掉,等到进项发票进来再报税吗
老师,我们是商贸公司,22年10月11月都有开出去专票,因为有红冲票等原因,开进来进项了但都没有抵扣,增值税等都没有,12月没开票。那印花税是不是就是0申报?
老师,你好,老板拿了一些餐饮发票回来,然后公司账号转给法人的是报销款,那我会计分录怎么做
@朴老师,高企中,研发费用占销售收入的比重,其中研发费用是账务中归集的还是税务可加计扣除的研发费用?
项目人员生活费开支入什么科目
福利费是全年工资薪金的14%吗?
老师,我们新租了一个办公室,材料都是我们自己采购,工程队指出人工,这个装修的过程,科目应该怎么记合适呢
老师,供应商送货,实际上是复合无漆门,但是他开票开不了这个明细,只能开门这个大类,可以吗
3月的时候我司因有一批2023年-2024年的进项发票被税局认定为虚开而预缴了增值税,后来经我司争取说明情况后这部分发票不用做纳税调增,请问现在这已经预缴了的增值税我要该如何处理?要记账到营业外支出还是以前年度损益?
请问老师,餐饮业在别的土菜馆点的成品菜再卖出,如何开票,如何入账?
老师!问一下!2025年7月取得的房产证!什么时候申报房产税和土地使用税
老师,我们是建筑安装工程公司,设备安装我们会用到吊车,现在对方要和我们签订的是“工程作业协议”,且合同里不能出现“机械租赁”等字样,并且给我们开的发票类目是“物流辅助作业-吊装”,这个对于我们来说能行吗?
老师有一个问题,我销售发票开出来了,能够不报增值税的吗?这个是不是就和账不符了呢,还是有180天和365天之说
老师,我们会计群里的回答是销售发票已经开了,说明纳税义务已经产生了,要确认收入的,税务所不管你有没有进项,增值税都要报,是这样吗
同学你好 你可以先不做收入 但是增值税必须要零申报