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老师我们12月份开了200万的发票,但进项票只有几十万,能把没开来票的客户的材料款预估点成本做帐,等过年票开过来再冲掉

2022-01-16 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-16 18:39

您好,是没有问题的,是暂估,但是要与实际相符

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快账用户7998 追问 2022-01-16 18:42

嗯,我把欠客户的材料款比实际金额少估些,这样就不会出现帐不符

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齐红老师 解答 2022-01-16 18:44

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户7998 追问 2022-01-16 18:54

老师暂估的材料款计入其他业务成本还是销售成本。怎么做分录。

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齐红老师 解答 2022-01-16 18:55

您好,借库存商品,贷应付账款暂估,借主营业务成本,贷库存商品

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您好,是没有问题的,是暂估,但是要与实际相符
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同学你好,这个叫暂估成本,是可以的
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同学你好 对的 可以的
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