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老师,我们是商贸公司,22年10月11月都有开出去专票,因为有红冲票等原因,开进来进项了但都没有抵扣,增值税等都没有,12月没开票。那印花税是不是就是0申报?

2023-01-09 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 20:45

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2023-01-09
是的,没有认证过这张表就不填
2020-09-01
您好。为什么要等到10月份做账呢
2021-10-21
同学你好 这个直接原分录负数红冲然后重新做
2021-08-12
您好,您是账面做了收入,然后税务没有申报吗?
2022-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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