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老师,我们是商贸公司,22年10月11月都有开出去专票,因为有红冲票等原因,开进来进项了但都没有抵扣,增值税等都没有,12月没开票。那印花税是不是就是0申报?

2023-01-09 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 20:45

对的,是的,是这么做的。

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对的,是的,是这么做的。
2023-01-09
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2025-12-04
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2022-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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