你好1; 退回来是因为 减免了部分降费率 ; 你红冲之前计提分录。 然后 做; 借银行存款贷应付职工薪酬- 社保

老师,我新增一个员工做工资,有一项需要填的是 工资始发日期 这个填什么日期
请问实操报税课程有哪些,尤其是关于网店的最好
6.5日甲公司从乙公司购买咸鸭蛋500个500元乙公司已开普票,甲公司6月己记账借库存商品,500,贷银行存款500!8月甲公司退货100个鸭蛋100元,乙公司的开负数发票一100个,一100元,甲公司8月如何做账?
请问哪些专票不可以抵扣哪些普票可以抵扣?在哪里查税务局政策文件?
抖音来客,这个给商家处置金额不能开票,是做营业外支出,那可以税前扣除吗?
老师,原来个体户报个税时已下载了自然人扣缴端,现在新注册了一个一般纳税人,这个报个税还要下载吗
老师,请问内账原材料入账是含税还是不含税
非货币性资产交换 我有个问题弄不清,就是:情形1⃣️甲公司以专利权作价对其合营企业进行增资,情形2⃣️甲公司将其拥有的专利权作价投入丙公司,取得丙公司25%股权,这两个情形为什么是属于“非货币性交换”?这个不是投资行为吗?有点奇怪
现在不是全部都实行全电发票了吗 那外账的销进项还需要打印发票出来做凭证吗
有一个月没有生产,产生的折旧费和电费转生产里,下个月一起算生产成本?
老师。社保没计提。完整分录是 计提工资 借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借 应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款代扣社保 缴纳社保 借管理费用 代扣社保 贷银行存款 红冲哪一步?
你好; 没有计提吗? 你不是之前按照15%计提过了吗
与工资合并计提。没有单独计提社保。 借 应付职工薪酬 贷 管理费用 社保费 借 银行存款 贷 应付职工薪酬 这样做对吗
你好; 必须要提出来哈 ; 分别来 计提哈; 你这个不对的
老师,一直都没计提的。我都不知道是这家企业第几个会计了。我不可能给反过来,重新更正之前没计提的啊。
你好; 你要改才行的; 说明你们公司的分录 账务处理一直错误的;单位社保部分和工资要分别去计提 的