你好,10月份待抵扣进项与库存有43110的缺口了。那这样是不是有些商品实际卖出去,但是没有开发票。你需要找到造成缺口的原因

老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
要控制一下库存跟待抵扣进项的匹配,10月份待抵扣进项与库存有43110的缺口了。 老师,请问一下这个怎么控制啊,是什么意思啊
老师,请问一下,财务总监说要控制一下库存跟待抵扣进项的匹配,10月份待抵扣进项与库存有43110的缺口了。 老师,请问一下这个怎么控制啊,是什么意思啊
老师请问一下,当进项税额和销项税额也知道,发票也认证了,这三个税要怎么处理啊?还有公司账上还有一个待抵扣进项税额180多万,这个是怎么来的,又是怎么结转过来的,实务要怎么操作?
老师,请问一下,增值税销项进项的问题,我原来一直是做的小规模的账,现在升为一般纳税人了,我们采购收到一张专票,发票金额是437.2,不含税金额386.9,税额50.3,如果这是一张普票的话,我们入库直接是437.2,相当于后期入费用也是437.2,但是这个是专票,我们入库金额只能是386.9,后期入费用也是386.9,费用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的进项,那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊,为什么要去抵扣进项呢?
老师,公户转私户这种如何做账,如何避免被查。怎样安全转到私户,私户并为用于个人消费只是用来支付零星支出
制造费用怎么在完工产品和在产品之间进行分配呢?
直接人工费怎么在完工产品和在产品之间分配呢?
郭老师,建筑服务比如100万,预收40%,开工后收30,结束20%,一年后10%,什么时候缴纳增值税
老师,个税专项附加扣除,员工自己在手机上填报了,我在电脑客户端,怎么把数据倒到电脑上
个人代开发票2500,假如个税我司需代扣300,个税需由对方承担,那我们付款就付2200.分录怎么做
老师 您好 我填报工商年报时 股东出资 实缴出资额 实际出资额, 实际出资方式 实际出资时间 不能为空吗 ?如何填年报呢?怎么才能做年报申请呢?
假设生产一种产品,领用原材料1000元,期末在产品数量为100,完工产品数量是200。请问原材料怎么在完工产品和在产品之间分摊?
我司去年开票收入低于成本 税务让写说明情况。我司是代理进口的,有些个人委托我司进口,我司根据收到的个人支付的税金和货款金额(税金支付给海关,货款对应支付给外商),确认收入。收入低于成本,主要是因为个人有些货款金额(付汇未通过我司支付)未付给我司,而且也不会再支付。这样怎么写情况说明比较好
老师,新接手一家劳务公司之前代账公司账面和银行流水完全对不上。银行流水全是支付给班组的劳务费(没有发票)和发放员工工资(没有申报),账上附的发票没有银行流水。后续查到会不会被补交个税,没有流水的发票会不会被认定虚开发票?这个要怎么弄,头疼得很
好的。谢谢老师
不客气,祝你一切顺利