你好 (1)编制销售退回的会计分录; 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 借:库存商品 ,贷:主营业务成本 (2)编制收到政府补助的会计分录; 借:银行存款,贷:其他收益 (3)编制期末结转未交增值税的会计分录。 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
(1)2019年6月26日,天胜公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,天胜公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,天胜公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。 要求:(1)编制销售退回的会计分录
34.(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自然灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。
(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手续和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用干弥补遭受的自然灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。
31.【问答题】 (10分) (①) 2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司己确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定, •甲公司同意丙企业退货, 并办理退款手续和开具红字增值稅专用发票。 (2) 6月30日,甲公司道受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自然灾害损失。 (3)6月未,甲公司本月销项稅额300000元,进项稅额120000元,期末结转未交塔值稅。 要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转末交增信稅的会计分录。
(1)2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司已确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定,甲公司同意丙企业退货,并办理退款手侯和开具红字增值税专用发票。(2)6月30日,甲公司遭受重大自搜灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自搜灾害损失。(3)6月末,甲公司本月销项税额300000元,进项税额120000元,期末结转未交增值税。要求:(1)编制销售退回的会计分最;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转未交增值税的会计分录。可以把得数写出来吗求求
将所有预算外资金48000元存入预算外资金财政汇缴专户。同时上缴应上缴的预算款104000元。
老师,我现在准备报名中级会计考试,但是是不是最好先进行会计信息采集再报名?之前在旧系统采集过信息,新系统还未采集。那新系统全国会计人员统一服务平台我有登录账号,还需要实名认证吗?最重要的是我目前领失业金呢,采集信息是不是最好是待业状态
老师,就是我们仓房让外面工人来给维修了6天,费用也就2400你说这个我给他申报工资薪金还是劳务报酬
老师,我们没有丙烷生产资质,但是有客户要,我们就购进再卖给他们,那么购进的时候入什么科目?库存商品?销售的时候做其他业务收吗?
公司贷款支付的利息,能取得专票抵扣进项税吗
公司贷款支付的利息,明年取得专票可以地库进项的么
明琪老师,工商年报中纳税总额包含4季度的税费吧
老师,运输公司的话,那个道路运输许可证,老板问我是不是该要重新办了,我是不是可以回答不知道? 这个也不归财务人吧
固定资产因为之前年限应该是10年的,做成5年了,在24年的汇算清缴已经更改成正确的折旧,但是账上,累计折旧的科目怎么办,怎么调?
老师请问现在需要转出2024年确认的购进粮油3%专票按农产品抵扣了进项税额,要怎么转出