你好 ; 你建账了吗 ? 你之前有账务处理的话; 你应收账款 和应付账款应该是有余额挂着的; 你直接做; 借应付账款贷银行存款 ; 借银行存款贷应收账款

我们是中间商客户,客户把钱打到我们银行账户上,我们将银行账户上的钱转给供应商,怎么做会计分录?我们把钱转给供应商来付客户的货款
我们是中间商客户,客户把钱打到我们银行账户上,我们将银行账户上的钱转给供应商,怎么做会计分录?我们把钱转给供应商来付客户的货款
老师,我有一个问题,就是说,比如说,我是新接手的会计,之前的账是别人做的,给供应商打的钱,还有,我们收到的钱,一般是怎么做分录,有几种情况,之前是怎么挂账的,我也看不懂,
我想问下,我是新接手的会计,做七月份的账,看银行流水给供应商付的款,或者是客户给我们打的钱,我怎么做分录?
我想问下,我是新接手的会计,做七月份的账,看银行流水给供应商付的款,或者是客户给我们打的钱,我怎么做分录?
老师,我们公司下面有个供应商,发票给我们开完了,我们要给他付工程款,但是他们的账户冻结了,然后写了一个委托收款的证明给我们,指定一个个人收款,这样可以吗
老师,除了转自用不交增值税还有别的方法吗
老师好,一般纳税人公司注销前,收入怎样变化比较合理?谢谢!
公司经营了3年了,已经一年半没有任何业务,零申报的呢,截止25年报表做完后,资产负债表所有余额清零了,利润表当年净利润-7445元,银行余额是0,所以现金流量表余额也是0,目前由于还是没有找到合适项目,老板要注销公司的话,我要怎么注销,简易注销吗,还是去大厅啊,我没办过,不知道流程,还有就是我们这样的情况需要交税吗
请问小规模企业开具免税农产品普通发票10万元,应该怎么记账?
老师,请问结转增值税及附加税,计提折旧需要哪些附件放在凭证里?
老师,我有一家公司之前是两个自然人股东,现在有一个公司要注资我公司,并且进行增资这个需要怎么操作
老师,我问一下这边要开78W的票 进项是多少?
老师,你好!小规模,我们购入生姜5000,分录这样写的:借:生产成本——辅助材料 5000 贷;应付帐款5000 ,但后面我卖掉生姜一部分,收到现金50元,我们该怎样记帐呢?
老师,请问一下我们公司半贸易,半制造,而且制造也只是简单的组装,而且也没有库管,那我制造这一块的账应该怎么做呀,我又没有领料单这些,只有发票的合同,而且供应商回来货所有的发票都是开在一起的
那税呢怎么处理的
你好;税费 你这个是之前 就应该做了税费部分 ; 你现只是收款 和付款哦
比如,五月的收入,他做到算六月的收入,然后六月开的发票,那问下,是不是他做确认分录的时候,就把税做了,后面就不管了
你好1; 应该是5月做收入 ; 5月报税; 而不是6月; 你 做6月去 是延迟做账报税; 有风险的
那发票是六月份开的呀,五月怎么算税准确呢
你好; 你5月已经是无票收入了 。 那么你 5月报无票收入;而不是单纯的 看你发票好久开的; 假如你 5月收入 ; 你 10月开票; 你不可能10月才做收入的; 你这样会延迟报税做账的
是这样子的,由于我们是五月份实际收入,但是人家给我们计算出来,确定的给我们打多少钱,只有六月份对账的时候才知道呢?那我们六月又给他开了票,你把账务处理给我说下吧
你好 ; 意思是5月不确定金额; 只有6月才确定金额; 那就 是对的
是的,六月确定金额,那六月确定金额,开了发票,七月打进来的钱,七月的账务处理咋做的
那你 就对的; 6月开票丛收入 报税即可; 借应收账款贷收入;销项税 ; 7月 :借银行存款贷应收账款