你好 ; 你建账了吗 ? 你之前有账务处理的话; 你应收账款 和应付账款应该是有余额挂着的; 你直接做; 借应付账款贷银行存款 ; 借银行存款贷应收账款

老师,我有一个问题,就是说,比如说,我是新接手的会计,之前的账是别人做的,给供应商打的钱,还有,我们收到的钱,一般是怎么做分录,有几种情况,之前是怎么挂账的,我也看不懂,
老师,我想问一个问题,就是我现在是新接手的会计,我们六月份给人家开了五月份的发票是开了金额10822.82,然后人家7月1号的时候,给我们打款,10333.02的钱,这个差额489.8说是扣掉了银行刷卡费,还有电费,银行刷卡费是108电费是381.1合计是489.8刚好,那我做七月份的账,我怎么写分录呢?
我想问下,我是新接手的会计,做七月份的账,看银行流水给供应商付的款,或者是客户给我们打的钱,我怎么做分录?
我想问下,我是新接手的会计,做七月份的账,看银行流水给供应商付的款,或者是客户给我们打的钱,我怎么做分录?
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户,通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
那税呢怎么处理的
你好;税费 你这个是之前 就应该做了税费部分 ; 你现只是收款 和付款哦
比如,五月的收入,他做到算六月的收入,然后六月开的发票,那问下,是不是他做确认分录的时候,就把税做了,后面就不管了
你好1; 应该是5月做收入 ; 5月报税; 而不是6月; 你 做6月去 是延迟做账报税; 有风险的
那发票是六月份开的呀,五月怎么算税准确呢
你好; 你5月已经是无票收入了 。 那么你 5月报无票收入;而不是单纯的 看你发票好久开的; 假如你 5月收入 ; 你 10月开票; 你不可能10月才做收入的; 你这样会延迟报税做账的
是这样子的,由于我们是五月份实际收入,但是人家给我们计算出来,确定的给我们打多少钱,只有六月份对账的时候才知道呢?那我们六月又给他开了票,你把账务处理给我说下吧
你好 ; 意思是5月不确定金额; 只有6月才确定金额; 那就 是对的
是的,六月确定金额,那六月确定金额,开了发票,七月打进来的钱,七月的账务处理咋做的
那你 就对的; 6月开票丛收入 报税即可; 借应收账款贷收入;销项税 ; 7月 :借银行存款贷应收账款