你好 ; 你建账了吗 ? 你之前有账务处理的话; 你应收账款 和应付账款应该是有余额挂着的; 你直接做; 借应付账款贷银行存款 ; 借银行存款贷应收账款
我们是中间商客户,客户把钱打到我们银行账户上,我们将银行账户上的钱转给供应商,怎么做会计分录?我们把钱转给供应商来付客户的货款
我们是中间商客户,客户把钱打到我们银行账户上,我们将银行账户上的钱转给供应商,怎么做会计分录?我们把钱转给供应商来付客户的货款
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
老师,我有一个问题,就是说,比如说,我是新接手的会计,之前的账是别人做的,给供应商打的钱,还有,我们收到的钱,一般是怎么做分录,有几种情况,之前是怎么挂账的,我也看不懂,
我想问下,我是新接手的会计,做七月份的账,看银行流水给供应商付的款,或者是客户给我们打的钱,我怎么做分录?
那税呢怎么处理的
你好;税费 你这个是之前 就应该做了税费部分 ; 你现只是收款 和付款哦
比如,五月的收入,他做到算六月的收入,然后六月开的发票,那问下,是不是他做确认分录的时候,就把税做了,后面就不管了
你好1; 应该是5月做收入 ; 5月报税; 而不是6月; 你 做6月去 是延迟做账报税; 有风险的
那发票是六月份开的呀,五月怎么算税准确呢
你好; 你5月已经是无票收入了 。 那么你 5月报无票收入;而不是单纯的 看你发票好久开的; 假如你 5月收入 ; 你 10月开票; 你不可能10月才做收入的; 你这样会延迟报税做账的
是这样子的,由于我们是五月份实际收入,但是人家给我们计算出来,确定的给我们打多少钱,只有六月份对账的时候才知道呢?那我们六月又给他开了票,你把账务处理给我说下吧
你好 ; 意思是5月不确定金额; 只有6月才确定金额; 那就 是对的
是的,六月确定金额,那六月确定金额,开了发票,七月打进来的钱,七月的账务处理咋做的
那你 就对的; 6月开票丛收入 报税即可; 借应收账款贷收入;销项税 ; 7月 :借银行存款贷应收账款