你好 ; 你建账了吗 ? 你之前有账务处理的话; 你应收账款 和应付账款应该是有余额挂着的; 你直接做; 借应付账款贷银行存款 ; 借银行存款贷应收账款

我们是中间商客户,客户把钱打到我们银行账户上,我们将银行账户上的钱转给供应商,怎么做会计分录?我们把钱转给供应商来付客户的货款
我们是中间商客户,客户把钱打到我们银行账户上,我们将银行账户上的钱转给供应商,怎么做会计分录?我们把钱转给供应商来付客户的货款
老师,我有一个问题,就是说,比如说,我是新接手的会计,之前的账是别人做的,给供应商打的钱,还有,我们收到的钱,一般是怎么做分录,有几种情况,之前是怎么挂账的,我也看不懂,
我想问下,我是新接手的会计,做七月份的账,看银行流水给供应商付的款,或者是客户给我们打的钱,我怎么做分录?
我想问下,我是新接手的会计,做七月份的账,看银行流水给供应商付的款,或者是客户给我们打的钱,我怎么做分录?
老师,你好 公司是一般纳税人,给劳务公司签的合同。劳务公司要求打款给私户,签在合同里面,对一般纳税人有风险吗?
老师好,我们新设立一家总公司,其下有8家分公司要如何在电子税务局设定汇总在总公司缴纳企业所得税,在各自分公司缴纳增值税?
我发现,我计提工资的时候个税包含在内的,我又计提了个税 借管理费用职工工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交个税 借应交个税 贷银行
公司车过户给个人需要补税吗
老师,我们和京东签订的快递合同需要缴纳印花税吗
老师,问一下我们公司有个客户对公打钱给我们一共是40万,现在突然说不用开发票给她们,年底我们想平账的,直接确认主营业务收入,申报未开票收入嘛?
老师,您好!我们单位12月计提一笔技术服务费,12月发票还未进来,请问发票在26年汇算清缴前进来的话可以不用做所得税纳税调增了吧?
老师,我公司为小规模纳税人,2022年的时候收到成本票(普票)已入成本,现在对方找不到了钱也不用付了,需要将成本转出吗?账务怎么处理?
老师,问下12月工资奖金计提,只要5月前发放,就不需要纳税调增吧?
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
那税呢怎么处理的
你好;税费 你这个是之前 就应该做了税费部分 ; 你现只是收款 和付款哦
比如,五月的收入,他做到算六月的收入,然后六月开的发票,那问下,是不是他做确认分录的时候,就把税做了,后面就不管了
你好1; 应该是5月做收入 ; 5月报税; 而不是6月; 你 做6月去 是延迟做账报税; 有风险的
那发票是六月份开的呀,五月怎么算税准确呢
你好; 你5月已经是无票收入了 。 那么你 5月报无票收入;而不是单纯的 看你发票好久开的; 假如你 5月收入 ; 你 10月开票; 你不可能10月才做收入的; 你这样会延迟报税做账的
是这样子的,由于我们是五月份实际收入,但是人家给我们计算出来,确定的给我们打多少钱,只有六月份对账的时候才知道呢?那我们六月又给他开了票,你把账务处理给我说下吧
你好 ; 意思是5月不确定金额; 只有6月才确定金额; 那就 是对的
是的,六月确定金额,那六月确定金额,开了发票,七月打进来的钱,七月的账务处理咋做的
那你 就对的; 6月开票丛收入 报税即可; 借应收账款贷收入;销项税 ; 7月 :借银行存款贷应收账款