你好,是你们单位多抵扣的所得税,是这个意思吧?

老师 我想问下 我家月销售额实际30万左右,但是利润非常少,平时也没有进项,销项发票什么的,当时税务核定的时候专管员给核的是月度9900 季度29700,我现在申报都是按29700申报的,是不是没啥问题
老师你好,我想问一下,刚接手这个公司,发现她上个季度报企业所得税和财务报表都是错误的,这个怎么办呢?有什么影响吗?上个季度没有交税,亏损状态的。
老师,我想问下企业平时没什么发票,都按5%利润上报,现在税务稽查有疑点,那怎么办?
老师我想问一下公司是今年四月份刚成立的,但现在年底了都没有收入,每月都有成本,那我现在年底结账时需要做什呀?利润一直为负怎么结账呀?还有所得税增值税等这些税怎么办呀,怎么汇算清缴呀?
老师咨询一下个体户 平时修理摩托车销售电动车业务 现在做税务登记 查账征收 但是不想建账 平时申报增值税按开票金额申报 其他的未开票收入不申报税务局会找吗 还有个税虽然有成本费用 但是没取得发票怎么办
收到税局给我们退的企业所得税,我们是小企业会计准则,计入营业外收入可以吗?
公司有一笔代收代付费用,公户一进一出,需要进项和销项发票吗?银行转账有什么规定要注意的吗?
老板要求每个月把报表打出来,并签字 对于会计人员是否有分险。账是正常做的
老师,去年12月份做了12万的成本进去,说5月底汇算清缴前发票能回来,后来一算对方是还欠12.5万的发票 ,如果他这两天开回来的发票有12.5万,比当时做进去的成本还多5000的话怎么处理啊?谢谢
我因为2025年第4季度季报后又做了点费用,所以昨天更正申报了第4季度的财务报表和企业所得税,退了点钱。 但是财务报表中,就比如方说所得税费用。之前是7000,现在是6000,那财务报表中的这个所得税费用也要改吗? 再更正申报吗?需要同时更正申报第四季度财务报表和企业年报,把这个所得税改成6000吗?
老师,之前公司24、25年都调过账,但是税务那边报表还没更正过,如果现在更正,税务会预警来查吗
公司下个月转简易计税,本有进项23000 、销项20000,请问老师不能抵扣的3000怎么处理、进哪个科目呢
老师:工会返回来的经费5000,怎么做会计分录?使用经费时的会计分录?
老师员工车辆出租给企业,代开发票税目选择什么
老师现在企业提现有网银可以在网银上转吗?备注写提现金,然后会计分录写借现金贷银行。在企业提现金怎么做最标准?我们企业还在用支票。
小规模纳税人,培训为主,平时没有什么发票的,现在说是报税不实,怎么办?
你好,你的人工费,这个就是你看下你们多抵扣了多少所得税。
多抵扣的税款需要调增、补税的,修改汇算清交。
预警是系统自动的,你税务局那边可能还不知道。
就是税务局通知我的
不是电子税务局里面的预警? 你找你老板,你问下他能取得发票吗?如果有发票的话,你跟你税务局说现在有发票 提供证明 然后确实没有发票的那些调增 该交的税款补税。
老师,我问的是本来就没票,随便报的
那你们实际有没有业务?有业务的,你让你老板去问对方要发票不就可以啦,多支付税点也得要发票
实际没有业务 自己虚增的 就只能补税