关键是11月份货到么呢?

请问,我们9月份已经付了一笔招待费 但9月的发票只拿了一部分回来,我先把已开票的那部分计费用 剩下的先暂估 这样可以吗?暂估的分录应该怎么做呢
老师好,我们开票要开销售材料的发票,但是进项票十一月只开了一部分,剩下一部分下个月开,那我销项是一起开出来吗?然后十一月出一部分库,剩下的12月份出库吗?我们是小规模纳税人。
老师好,我现在有一部分10月的进项没有入账,情况是这样的,我们这边疫情原因,10月已经打啦款,对方票也开出来啦,我11月才收到这发票,那我入到11月可以吗?我们是小规模公司,10月付款的分录我的是借预付账款贷银行存款。我11月可以借原材料贷预付账款吗?
老师好,我们有一笔账是,11月把全部款项都付啦,但是只回来一部分发票,剩下的发票是12月回来的,买的材料,这个我怎么入账
老师好 我们有一笔购买材料 我们先10月预付了10000,11月付款51543.6,但是11月开票给我们开啦61543.16,少给我们开票0.44,这种情况我怎么入账?麻烦老师帮我写下分录
老师好,请问老师,我2月份冲销1月份暂估,给多冲了600万,我是现在发结账回去调整,还是在3月份账务里调整嗯
老师好,公司有部分房屋出租,按用电量给租户开具水电费发票。工商年报申报水电费一栏填写的金额应该不含租户的水电费吧?
老师,现在还能不能开劳务*维修服务费的发票了?
@朴老师,我是刚刚咨询自筹资金和进项税额的同学,我的追问次数用完了,您说的不用结转了意思是增值税不用结转了,但是进项税额还是冲减自筹金额是么?也就是:借方 自筹 贷方:进项税额;不然无法拆分出来项目的支出是不是,但是增值税进项税额不需要在账上面结转了这样可以么,是不是就不符合增值税结转的规定了,那样销项也一直在账上面挂着,或者销项和进项结转到未交里面不准确和申报的?这样可以么?
当年误计入固定资产,现在调账至费用,这种需要提供什么原始凭证吗?
老师您好,没有经营的公司,好多年都没有经营每个月零申报了个税,每季度申报增值税和财报,还有年报都做了,现在只申报个税其他的不申报了不管了行不行啊
老师,请问我司出租土地双方签订合同中有写明用于农业开发,是不是开票可以免税
老师我要统计去年一年交了多少税,在哪里统计
付员工工伤赔偿款怎么做
老师,期望报酬率和必要收益率是不是一样的?这分别是代表投资者和筹资者吗,这个g+D1/P求出来的这个是谁的,是什么意思?
11月货就是回来的开的发票的货,开了多少发票到了多少货
或者如果货都到啦账怎么做
那你11月先做预付款,收到多少票就冲多少
比如我收到249750的票,但是付款凭证只有一个总的,是285125.94。我先全部做预付款吗?借预付账款285125.95贷银行存款 然后再做借原材料 贷预付账款249750这样吗
是的,就是那样做的哈