好,是的,是这样操作的。

老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税?
请问老师,销售期间产生的人员餐费可以直接计入销售费用吗?
清包工简易计税项目,差额分包预缴后账务分录怎么处理,比如20万发票,差额15万后,按5万预缴税款,但是开票是按20万计税,申报表可以平,账务怎么处理
老师,被审计单位,我看他们去年年报社保参保39人,但是咱们实际发工资22人 ,这17人他们说有两人离职,15人在关联方工作,这怎么查?
老师,您好,培训合同需要交印花税吗
重点人群退税,企业会计准则,直接入营业外收入行不?还是说必须用其他收益
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
董孝彬老师麻烦看到再回答一下吧,其他老师看见请忽略,谢谢下图例子待处理财产损益应该是1000吧,不是500啊?
老师好:税务专管员要求公司对23年及24年的所得税报表进行更正(未开票收入),我需要将23及24年的销售收入里加入未开票收入,那么,账务怎么进行调整,是在23-24调整,还是现在调整,谢谢
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
没有需要就可以放着不管,也不需要填减免表,如果有需要这个需要把这张发票操作不抵扣勾选吗?或则可以不操作直接填减免表,希望老师详细跟我说下这个流程
你好 你是什么情况要填写减免
税盘服务费280
你好 这个不用填写 以后填写就行 勾选不也不用勾选
这个百旺的人开的是电子普票说这个可以抵扣,那到时候需要用的时候不做不抵扣勾选处理,直接申报填写减免表就行吧?
之后抵扣减免了,怎么做账务处理呢?
不用勾选,全额抵扣。借应交税费贷管理费用。
在当月把发票入账:借:管理费用,贷:银行存款;需要抵扣月份,借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:管理费用,对吗老师?
还是这个发票我放到需要抵扣减免的月份时候再入账?
是的,这两个说的都是正确的。
发票我是当月入账吗?抵扣月份再做抵扣分录?不在同一月份可以?
收到发票就做账,没有抵扣的,不做抵扣分录,什么时候抵扣,什么时候写分录。