好,是的,是这样操作的。
设备已经计入了固定资产,1年后付设备的质保金入什么费用
汽车美容翻新开13个点怎么开
内账算成本一般是要含税还是不含税
老师,请问再生资源回收企业反向开票,如果是适用一般计税的话,反向开具的增值税普通发票是不是不可以抵税,只有反向开具的增值税专用发票才能抵扣进项税
老师,装修公司工长申请机械使用费2300元,出纳已全额现金支付,但是工厂只拿回1000元的收条,剩下的1300元等用完再付款给,会计分录怎么做
支付其他与投资活动有关的现金 是包括什么内容
老师,请问下优先股股利在公司亏损的情况下也要发放吗?
老师我重旧账套往新账套里按照旧账套的余额表数据导,但是旧账套里的预付账款是负数余额,我在新账套期初数据录入时还录入负数余额吗?
你好,老师,请问我们有一个个体户公司公账,上面钱多,不知道用什么方式转出来啊,求赐教。 付供货商这种除外哈。
老师好,财管第七章,有个流动资产如何筹资,,匹配性,和保守型和激进性,,我不懂的是永久性流动资产,波动性流动资产,临时性负债都是怎么用的
没有需要就可以放着不管,也不需要填减免表,如果有需要这个需要把这张发票操作不抵扣勾选吗?或则可以不操作直接填减免表,希望老师详细跟我说下这个流程
你好 你是什么情况要填写减免
税盘服务费280
你好 这个不用填写 以后填写就行 勾选不也不用勾选
这个百旺的人开的是电子普票说这个可以抵扣,那到时候需要用的时候不做不抵扣勾选处理,直接申报填写减免表就行吧?
之后抵扣减免了,怎么做账务处理呢?
不用勾选,全额抵扣。借应交税费贷管理费用。
在当月把发票入账:借:管理费用,贷:银行存款;需要抵扣月份,借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:管理费用,对吗老师?
还是这个发票我放到需要抵扣减免的月份时候再入账?
是的,这两个说的都是正确的。
发票我是当月入账吗?抵扣月份再做抵扣分录?不在同一月份可以?
收到发票就做账,没有抵扣的,不做抵扣分录,什么时候抵扣,什么时候写分录。