你好,主要是你税务局现在还允许有留底吗?
请问一般纳税人本期一张专票上开的进项税是一万,本期销项也是一万,如何勾选了是不是这一万都要抵扣了?如果本期我只想抵扣八千,交二千的增值税,要怎么操作呢?
一般纳税人每月进项发票勾选并认证,是不是就代表进项抵扣了?如果本次不想抵扣那么多,是不是就把相对的发票不进行勾选认证?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
我是一般纳税人,如一张发票是10万的,我如果把这张发票勾选抵扣了,销项减进项就为负数,如果不勾选抵扣就要多交增值税,改咋操作
一般纳税人开进来税盘服务费发票,如果公司没有销项是不是就在发票勾选平台不操作不抵扣勾选?等有需要了,就在勾选平台选择这张发票是不抵扣勾选,再申报天减免表就可以了吗?
不知道呀
大部分是不允许有留底的,你还有其他的发票吗?如果你全额交税的话,交多少?
我们这个月进项多,不想交税
上个月发票少,交太多了
不允许留底的话,进项多的咋办
那你就选择留底就可以的
我们每个月的进项不固定,有时多有时少
老师不是说现在都不允许留底吗
你好,一般根据税负来算,季度你的税负在季度达得到就可以。
如果你不留底的话,你就得交税了。
进项大于销项如果账务处理
就是说我这个月勾选的进项大于销项
还有是不是也可以不勾选抵扣,下个月在勾选
你好,对的是的,你需要抵扣哪些发票,勾选哪些发票就可以的,不抵扣的那些先不用动,放着就可以啊。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
不用做特殊处理是吧
对的,是的,不用做特殊处理的。