你好!要入账的了,有收到就要入账

我是一般纳税人,如一张发票是10万的,我如果把这张发票勾选抵扣了,销项减进项就为负数,如果不勾选抵扣就要多交增值税,改咋操作
一般纳税人公司,刚开业,有进项发票进来,我按月份入账了,没有销售收入就没有在系统抵扣,8月份有销售收入了,我是不是只需要做勾选抵扣就可以了?还是没收入进项就不入账也不勾选抵扣?哪个正确?
一般纳税人开进来税盘服务费发票,如果公司没有销项是不是就在发票勾选平台不操作不抵扣勾选?等有需要了,就在勾选平台选择这张发票是不抵扣勾选,再申报天减免表就可以了吗?
一般纳税人,需要勾选几张进项发票就把这几张发票入账吧?没有勾选抵扣的是不是可以不需要入账?
一般纳税人如果这个月没有销项的话,就不需要做抵扣勾选,如果做了抵扣勾选这张票是不是就抵扣了
每月销售业务啊,入账了不算都需要勾选吗?
你好!不是,你可以入账,但是可以先不勾选
那入账了,不勾选,要是有收入了,需要勾选就直接勾选抵扣发票就可以了?在做账的时候结转成本?
你好!是的,从待认证进项税转入到进项税额
未勾选成本票入账是待认证进项税额?勾选平台勾选认证后在转到待认证进项税额?勾选平台只在勾选认证的时候操作一次?
你好!是的。就是这样了
那在需要勾选认证的时候是不是需要在对应入账的发票去勾选,再把待认证转进项税额?
你好!是的,就是这样
这个待认证转进项,分录是:借;应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)?在结转主营业务成本?
你好!不是,你借贷写反了。而且这个跟主营业务成本无关
是的,不小心写反, 分录是这样写的是吧?有收入了,才对应勾选进项发票啊,做账的时候不是需要结转主营业务成本吗?没收入的时候进项发票入账是不能结转成本的对吗?
你好!是的。分录是这样。 这个是不入成本的了
进项发票不是企业的成本票,为什么不入成本,我没说待认证转进项入成本,我说的是正常业务账务处理是不是这样?
你好!进项税不是成本。不含税金额可以入成本
税额我知道不是成本,我说的进项发票不含金额在有营业收入的情况下,也勾选抵扣了就可以结转成本是吧?
你好!可以的。可以结转