你好; 借主营业务收入; 应交税费- 应交增值税贷银行存款

老师,客户的应收账款是221763,核对后有单价错误改正后的金额是221665,上个月的报表我做的借应收帐款221763,贷主营业务收入221763。如果这个月客户回款221665,我应该怎么做这笔会计分录?谢谢啦
老师,我想请问一下客户在这个月退回上个月已经确认收入的商品,但是我们还没有退款给他们怎么做账?退款的时候又怎么做?
老师,公司刚成立,我用个人的钱支付了一笔费用,后来开了对公户,又收到我之前个人付费用的退款,关于这笔退款要怎么做账
请问老师,单位对个人用的呼啦收款,难免会有个别退款的,当时做了收入,而且是几个人的款做的一笔收入。跨月了又要退款,这个怎么做账啊。谢谢老师
老师,公司的呼啦收款,收到600元,已经做了收入,但是过二天,当月退了这票600元,重新开了一张500元的票,退了100元给对方,请问老师,分录怎么做啊。谢谢老师
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
村集体经济组织的房屋租赁,一年20000元,只租一年一次性交清,税率多少
老师好,技术转让是不交企业所得税吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第59题怎么理解,解答的是什么意思,这个知识点我忘记了
老师您好,增值税缴纳,如果是扫码缴纳,一定要法人操作嘛
老师,你好!请问2025年的汇算清缴,税局要求2024年的成本转出,需要补缴所得税和滞纳金,正确的会计分录应该怎么做?
货物已经报关出口,中途改了成交方式怎么办?比如,本来谈好的fob 改成cif 了,但是用fob已经报关了,客户后面说用我们的货代,把运费跟货款一起打了,
请董老师和朴老师解答,请问老师,我画问号的选项,为什么不算债务重组,这里应该说的是可转换公司债券,它也有权益成分,以后可以转股,也属于资产啊
不是的,退就只能退现金,之前收入做的是银行存款
还有就是收入时是好几个人一起做的收入,退只退一个人的,而且退现金
你好; 借主营业务收入; 应交税费- 应交增值税贷库存现金