你好; 1. 先开票做:借应收账款 贷应交税费-应交增值税 ; 1. 次月出库:借 应收账款贷主营业务收入 ; 借主营业务成本贷库存商品
请问老师如果采购商品再销售,销项发票已经开出去了,采购发票还没开进来,但现在有一个问题,商品数量增加了,供应商不再另收费,但我们销售出去的也不能变更了。现在供应商在确认开票时数量的问题,他们要按实际发给我们的数量,我想让按照原来的我们销售出去的数量,这样进销对应。但他们不愿意?请问老师这种情况怎么处理?我的进来的数量多了和合同清单也不一致
老师,请问我们公司如果有大量业务,每月大量入库,但是供应商发票经常不及时开出来,导致每月我们的发票与入库的金额差异很大,这种情况应该如何调整账面呢
老师你好!请问上月开出销售发票金额对数量有误今月重开金额不变数量变怎样做账务处理?如上月已开发票1500元产品数量4套,跨月才发现数量开错了应该是3套,也把上月的发票冲回重开了,怎样调整库存呢?
老师早,请问先开票确认了收入,次月再出库且出库数量也与上月开票数量不一致,如何账务处理?
老师我先开具发票给客户,实际次月出库数量也比开具的发票数量少,如何账务处理?也就是说我开发票1000台,实际次月只出库300台,出库时会计上怎么处理?开发票是已经确认了1000台的收入
问题是不是开票了就得确认主营业务收入吗?,次月出库数量与上月开票数量也不一致,还含有这月的出库数量,那我怎么账务处理呢?
你好 1看你们什么方式的; 比如 采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天
我合同里面肯定是有收款日期的,那我就当月开发票的时候确认了收入嗯次月月初就进行一个冲回,且在次月真正出这个库的时候我再去重新确认这个收入?那我的主营业务收入发票金额与账务金额以及税金是不一致的,这样每月核对不是很麻烦?有没有别更好的方法呢?
你好; 意思是 以分期收款来 发货吗?
是的,分期收款
你好; 那你就以合同约定的收款日期来做收入即可 ;
那我的发票是先开出去的呀,然后我真正出库的怎么处理呢?我虽然是分期收款,但是我开票的时候以及我出库的时候我不账务处理吗?
你好; 你先开票出去; 先做缴纳增值税即可 ;先申报增值税缴纳 ; 出库上面给你写了。 ; 1. 先开票做:借应收账款 贷应交税费-应交增值税 ; 1. 次月出库:借 应收账款贷主营业务收入 ; 借主营业务成本贷库存商品 2022-12-12 08:42:24