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老师早,请问先开票确认了收入,次月再出库且出库数量也与上月开票数量不一致,如何账务处理?

2022-12-12 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 08:42

你好;   1. 先开票做:借应收账款 贷应交税费-应交增值税 ; 1. 次月出库:借 应收账款贷主营业务收入 ; 借主营业务成本贷库存商品   

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快账用户9609 追问 2022-12-12 09:02

问题是不是开票了就得确认主营业务收入吗?,次月出库数量与上月开票数量也不一致,还含有这月的出库数量,那我怎么账务处理呢?

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齐红老师 解答 2022-12-12 09:05

你好 1看你们什么方式的; 比如 采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天

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快账用户9609 追问 2022-12-12 09:14

我合同里面肯定是有收款日期的,那我就当月开发票的时候确认了收入嗯次月月初就进行一个冲回,且在次月真正出这个库的时候我再去重新确认这个收入?那我的主营业务收入发票金额与账务金额以及税金是不一致的,这样每月核对不是很麻烦?有没有别更好的方法呢?

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齐红老师 解答 2022-12-12 09:15

你好;    意思是 以分期收款来   发货吗?   

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快账用户9609 追问 2022-12-12 09:19

是的,分期收款

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齐红老师 解答 2022-12-12 09:20

你好; 那你就以合同约定的收款日期来做收入即可 ;   

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快账用户9609 追问 2022-12-12 09:22

那我的发票是先开出去的呀,然后我真正出库的怎么处理呢?我虽然是分期收款,但是我开票的时候以及我出库的时候我不账务处理吗?

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齐红老师 解答 2022-12-12 09:23

你好;  你先开票出去; 先做缴纳增值税即可 ;先申报增值税缴纳 ;   出库上面给你写了。  ;   1. 先开票做:借应收账款 贷应交税费-应交增值税 ; 1. 次月出库:借 应收账款贷主营业务收入 ; 借主营业务成本贷库存商品    2022-12-12 08:42:24   

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你好;   1. 先开票做:借应收账款 贷应交税费-应交增值税 ; 1. 次月出库:借 应收账款贷主营业务收入 ; 借主营业务成本贷库存商品   
2022-12-12
同学你好 开票多了实际付的少时的记账方法:首先以实际发票金额入账,差额部分挂往来科目,等发票补回来之后再做冲减,
2022-12-12
你好;     那你开票以什么来开的 ; 你千万别虚开出去哦 ;   
2022-12-12
同学你好 那你红冲了重新开就可以了 库存在分录红冲的时候增加
2022-10-20
同学你好 那你直接按照最后实际的来报就可以了
2022-10-12
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