你好; 1. 先开票做:借应收账款 贷应交税费-应交增值税 ; 1. 次月出库:借 应收账款贷主营业务收入 ; 借主营业务成本贷库存商品

是这样的,我刚刚去个医疗耗材企业工作,企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票,发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税,入库按取得发票做库存商品,结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师,如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了,当月核算未开票收入,次月得对应上月未开票做冲会,而且月月冲暂估商品,心里乱麻一样。
老师你好!请问上月开出销售发票金额对数量有误今月重开金额不变数量变怎样做账务处理?如上月已开发票1500元产品数量4套,跨月才发现数量开错了应该是3套,也把上月的发票冲回重开了,怎样调整库存呢?
老师,我司库存商品A商品上月已经结转完了,库存数为0,这月才收到供方的销售折让证明,并且供方开出了红字发票,红字发票只有负数金额,没有数量的,那我司该如何入账?
老师早,请问先开票确认了收入,次月再出库且出库数量也与上月开票数量不一致,如何账务处理?
老师我先开具发票给客户,实际次月出库数量也比开具的发票数量少,如何账务处理?也就是说我开发票1000台,实际次月只出库300台,出库时会计上怎么处理?开发票是已经确认了1000台的收入
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?
老师你好,保险公司把保险赔款打到公司,然后公司再给员工,这怎么做
资产负债表应付账款余额是负数,我可以写个分录,把应付账款余额结转到预付账款吗,我不想更改当月分录
老师您好!请教下您,就是我们公司车间新购买的叉车折旧年限一般为几年?
老师,我们给中间人的介绍费,能让对方开发票吗?每月固定给的,怎么才能合理合规些,平时都是提现出来,转他私卡,这确实也是我们成本
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
速卖通9610如何做账报税
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?
问题是不是开票了就得确认主营业务收入吗?,次月出库数量与上月开票数量也不一致,还含有这月的出库数量,那我怎么账务处理呢?
你好 1看你们什么方式的; 比如 采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天
我合同里面肯定是有收款日期的,那我就当月开发票的时候确认了收入嗯次月月初就进行一个冲回,且在次月真正出这个库的时候我再去重新确认这个收入?那我的主营业务收入发票金额与账务金额以及税金是不一致的,这样每月核对不是很麻烦?有没有别更好的方法呢?
你好; 意思是 以分期收款来 发货吗?
是的,分期收款
你好; 那你就以合同约定的收款日期来做收入即可 ;
那我的发票是先开出去的呀,然后我真正出库的怎么处理呢?我虽然是分期收款,但是我开票的时候以及我出库的时候我不账务处理吗?
你好; 你先开票出去; 先做缴纳增值税即可 ;先申报增值税缴纳 ; 出库上面给你写了。 ; 1. 先开票做:借应收账款 贷应交税费-应交增值税 ; 1. 次月出库:借 应收账款贷主营业务收入 ; 借主营业务成本贷库存商品 2022-12-12 08:42:24