对的是的,没有调增的项目不需要交税。

请问这是别人交接给我的、本年利润是亏的,我汇算清缴的时候是不是代表不交税 没有调增的费用情况下
今年营收是317000,招待费是18346,利润是亏损24400 汇算清缴调增情况:收入的千分之五=317000*0.005=1585 招待费的60%=18346*60%=11007.6 孰低原则调增18346-15851=16761 这样整体算下来,我们还是不会汇算交税。 我这样算对吗?
请问聘请的专家代开了劳务费给我们,我们没有代扣代缴,那这部分费用是不是在汇算清缴的时候要调增。
老师,我看了帐里利润是亏损的,实际情况也是亏损的,行情不景气,但是我不想引起所得税税负率太低的情况下,我可以在来年汇算清缴时候适当调增点吗
请问老师,在汇算清缴时有纳税调增项目,导致利润增加(调增前后都是亏损的),这样的情况是否需要调整利润表和资产负债表呢
公司购买了一间15 m2的活动彩钢房价值1700元做临时用途,请问怎么做分录?
不是现在每个公司注册资本是多少必须在5年内缴齐吗,那如果公司在经营第3年公司需要注销,还需要缴纳注册资本吗?
老师好 一般纳税人公司木业,开销项发票几个税点?取得自产自销进项免税票。销项税额能抵此免税票进项多少点税额呢?
老师,企业所得税汇算清缴时,12月有利润21631,但有笔利润分配-未分配利润-1926367.71元,怎么做调减,万要调减多少呢?
老师,公司买奖品发奖励,需要申报个税吗?给员工奖励200块钱的化妆品
公司转账给个人或者转给法人200万元。请问可以备注往来款吗或者借款,要是借款可以无息吗,会有风险吗,要是往来款一年内还回来可以吗
老师,请问财报年报应付职工薪酬贷方可以有余额嘛?相当于计提12月的工资尚未发放?
老师,请问,销售一个合同300万组成:外购设备60%+自研设备15%+软件20%+配件5%,这样组装成的测试系统,开票开设备测试系统一套300万,,300万能全算高新制造业收入吗
公司没有取得的发票,如营业外支出10万,在汇算清缴时怎么办?我们是支付消防队费用?
老师,企业所得税申报工资那项,第一行含单位+个人社保,第二个只含个人承担的社保吗
老师 这个本年利润分录我怎么做了 亏是怎么做分录 赚是怎么做分录 我到年底就得结转是吗
借本年利润负数但利润分配未分配利润负数。
12月末的那一个月结转的