企业所得税汇算清缴应遵循真实、合法和合理原则。如果有税法规定的调增项目,如超扣除限额的费用(像业务招待费等)、不符合税法规定的扣除支出(无合法凭证的支出)等,可以调增。不能无依据地为避免税负率过低而调增。

老师,今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表,所以我想把一个没用的公司做成赢利,但那个公司去年就发生了些银行的手续费,我把手续费调上去后还想做100元的收款,这样就不会亏损了,问题是这100元我就没发生过,我现在是在所得税汇算中调增可以吗?如果调增应该填在明细表中那行?我还用不用改4季度报表?
老师,请问,所得税汇算清缴,因为我做出来的利润是负数,现在我想调增,交100多点的税额,在我凭证都有发票的情况下,这个数据要怎么样调,要调多少金额呢?下面是我的主表以及亏损明细表,
老师,我们装修行业,汇算清缴后算出企业所得税存在退税的情况,100多,是当时异地开票预交的企业所得税,但是企业实际是亏损的,不用交所得税,这种可以不退,留到后面抵扣吗
老师,我看了帐里利润是亏损的,实际情况也是亏损的,行情不景气,但是我不想引起所得税税负率太低的情况下,我可以在来年汇算清缴时候适当调增点吗
老师,老板用公司账户买了一些期货,但是平时亏赢都没有银行单,12月份给我打来期货交易明细单,可能有些亏损了,这种情况我要入账吗?因为他想,12有开票收入,有利润了,要交所得税,所以想从期货账户那里做投资亏损冲抵所得税,可以吗?我都看不明白他的明细单,没有回单。
我在报2025年汇算清缴里面有个固定资产折旧要填写。我是直接倒固定资产折旧明细,看里面的原值,本年累计折旧,期末累计折旧的数字吗?还说看科目余额表上面的本年累计折旧,和本年的折旧余额?主要是历年累计折旧额,这个数我不知道怎么看。
老师,请问一下。做全盘账实操是不是5月的原始单据先全部收集完了,然后6月份开始记账,我指的不是电脑哪个时间。
公司购买了一间15 m2的活动彩钢房价值1700元做临时用途,请问怎么做分录?
不是现在每个公司注册资本是多少必须在5年内缴齐吗,那如果公司在经营第3年公司需要注销,还需要缴纳注册资本吗?
老师好 一般纳税人公司木业,开销项发票几个税点?取得自产自销进项免税票。销项税额能抵此免税票进项多少点税额呢?
老师,企业所得税汇算清缴时,12月有利润21631,但有笔利润分配-未分配利润-1926367.71元,怎么做调减,万要调减多少呢?
老师,公司买奖品发奖励,需要申报个税吗?给员工奖励200块钱的化妆品
公司转账给个人或者转给法人200万元。请问可以备注往来款吗或者借款,要是借款可以无息吗,会有风险吗,要是往来款一年内还回来可以吗
老师,请问财报年报应付职工薪酬贷方可以有余额嘛?相当于计提12月的工资尚未发放?
老师,请问,销售一个合同300万组成:外购设备60%+自研设备15%+软件20%+配件5%,这样组装成的测试系统,开票开设备测试系统一套300万,,300万能全算高新制造业收入吗