同学你好 你的问题是什么

老师,你好!合伙企业个数经营所得,1-9月有利润的交了税,10-12亏损的,12月份报经营所得不会不退税,因为我汇算清缴有部分要调增的,应该是不用退税的
老师,你好!经营所得汇算清缴1-9月盈利,4季度亏损的,但我们有一部分无票支出要调整,需要调增,所以也不用退税,我有两个自然人合伙人,按照其中一个90%份额的股东调整,他不用补税,另外一个股份补1000多,这样可以吗?
老师你好,企业所得税厂房拆迁企业有利得,。但因为固定资产发票9月份开进来,10月份计提折旧。还有部分是10月份开发票进来。抖音9月投流的费用也要10月开过来。这样算起来是没有利润的。这样这么报所得税现在报有利润到汇算清缴退不太好。这样这么做的。
老师你好,我们第四季度有预交的企业所得税税,但是在汇算清缴时不交,还需要退回12月预交的企业所得税,因为我们有研发费用,想问一下在12月份如何做分录。
老师,合伙企业个人所得税经营所得,季度预缴申报,利润总额是负数亏损的,弥补以前年度亏损还需要填写吗?不需要交税逾期申报了,会有处罚吗?
老师您好,请问一下会计学堂的课程讲义怎么找?
老师,我们是房地产公司,自建了一栋物业楼和营销中心,2025年12月转固定资产了,请问1月我准备计提折旧,分别按多少年来计提折旧呢
实际工作中出纳审核原始凭证付款业务是手动签字的,还是用盖出纳名字的章
老师现在职工产假期间,个税系统不能0申报。还有个人社保是由单位代缴,生育津贴由个人直接领取,这个做账和个人社保怎么收取呢?
请教一下我们从面粉厂买面粉,然后单独找的运输公司运输分别付款,现在运输公司给开的专票,我们可以认证嘛,因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢,我们出这个运费钱,就怕认证运输专票有问题
电子税务局企业所得税汇算清缴未申报之前怎么导出报表?
贸易出口,一张发票的货,一半用于出口退税,另外一般用来内销,这个进项发票内销部分可以抵扣吗?
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
1月份报4季度的经营所得个税会不会退税
同学你好 这个不会 汇算清缴的时候才多退少补