你好同学,咱不能开这个的,因为他跟咱的业务没关系。

老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师你好咨询一下我们公司是搞旅游服务的,然后景区里面有个酒店,现在有入住客人要求开会务费这个能开吗
老师你好 想咨询一下 就是我们有一个个体 然后是查账的 现在需要开票 就是建筑服务 劳务费的这种 在外地 需要开外经证不
老师,你好,请问下,旅游公司,收入都是抖音,美团里面的零星收入,景区有景点,游客的扫码付款,这些不需要开发票给对方,都是扫码到对公账户的,这个需要在税务系统申报吗?
@郭老师 我们公司在外面搞了一次培训,我们给每个人开的会议费发票,现在酒店那边要给我们开票,我们可以开会务服务吗?如果开住宿费,我们要计入哪里?
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
固定资产清理这个税怎么办
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,如果饿哦出面解决这事,会影响我个人吗?
统计局B203表报 三、应交增值税(本年累计发生额)是哪个数据是
老师,25.3月直接支付24.12月工资(没计提工资直接支付的)支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额?实际发生额?还是税收金额
老师,这个月买方退货退了一部分,我发票也冲红了一部分,货款也退了一部分,那我这个月是不是把红字发票和退款回单做附件,然后做个方向的收入凭证?
老师,个体户就是个体工商户吗?有个体经营部吗?
但是我有酒店在里面啊
老师会议服务费的税率是多少呢?
你好,一般纳税人的话就是6%,嗯,就是咱这个酒店是咱的吗?如果是咱的,咱正常开会务费没有任何问题。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心,