你好; 现金要及时存入银行; 用银行去支付给供应商的; 不要经常这样操作; 有风险的

老师您好,请问我们公司帐户上有16年到目前大量应收应付预收预付其他应收和其他应付的往来款,我想做核销转营业外收入有九十多万,营业外支出七十多万,一下子转过去会不会有财务风险呢?应该怎么转能够降低风险呢?
老师,你好!请教一下,我们有笔保险赔款到账,但之前这笔赔款供应商已经支付给我们了,我入账 借:银行存款 贷:其他应付款 现在保险公司理赔款打入我们公账,打入款时怎么入账?退回供应商的垫付款怎么做分录呀,谢谢老师
请问老师,我们的现金收入一万多,不存入银行公户,可以支付给供应商吗?经常这样子,会不会有风险
支付给供应商一笔款项,款项我们公司已经支付,对方也已经开票给我们,但是这批货不作为我们公司的收入,因为不是从我们公司销售的 我做的会计分录是 1.借库存商品 贷应付账款 2,借 应付 贷银行存款 那我想问不作为我们公司的收入 那没有确认收入就结转不了成本呀 这笔分录是这样做吗
你好老师,请问我们一般户从银行贷的款,只能支付供应商货款,不能给到我们的基本户。我们用另一个公司做借款合同,用一般户给到这个公司借款,过几天还款还给基本户。请问老师,这里面有风险吗
2026年5月31日 汇算有补缴税款,小企业会计准则,金额有近100万,如何做账务处理?
我们是加工制造业,以前建厂,买设备都没有发票,现在想做财税合规怎么开始
老师,我们公司变更了法人,章程上的股东还是之前的旧法人,现在章程用变更吗
3月发工资的时候忘记扣个税,4月份发工资补进去了,这种怎么做分录
甲方是房地产,乙方代理。如果开发票的话品名开啥?还有就是这个金额不能超了营业额的5%,多出来还能怎么开
我们有个项目,在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入,现在发现应该先计入预收,等项目完工再结转,调整在五月份,在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数,想问一下这个是可以的吗?
郭老师请问下如果企业的人员有人申诉,就是原来在这个企业上班了后期可能不上了,然后公司给多报了两个月工资,现在这个员工申诉了,那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了(个税系统里),然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税,2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了,那么2025年应付工资这块还用调整吗
税务师证考试什么时间报名
老师,你好,公司实行本月公司本月发放,个税次月缴纳,并且次月发放工资的时候,扣除了本月的个税。 假如2025年12月份工资为10000元,12月工资发放了10000元,1月份申报时产生个税300元,2026年1月份实际发放公司6000,1月份扣除300,实际发放5700元,这个会计分录应该怎么做
老师,公司4月份发放4月的绩效,4月的个税申报表未申报,因为老板想发就发的,也不提前通知,该更正个税申报表吗?如何做账
可以直接用于报销给员工吗
1. 不能哈; 这个是营业款哦
这个现象算是坐支,对吧
你好; 是的; 不合理的; 是的