你好,那只能全部抵扣,你还有其他的合适的发票吗?

老师,一般纳税人需要红冲上个月给对方开的增值税专用发票,对方已经抵扣了,我该怎么操作呢
老师是这样的,我这边是一般纳税人,对方给我给我开了一张专票是是买的手机,我这边可以抵扣吗?
老师 有一个客户的发票(专票)在8月开了一次,在10月又开了一次,开重了,我现在要红冲8月那张,应该怎么操作呢,对方肯定是抵扣了的
老师我这是一般纳税人,对方给我开了一张10万的专票,我这个月销售了一半,开了专票,抵扣的话应该怎么抵扣呢?
老师,我们是新开超市一般纳税人,12月销售67万不含税,因为我们是实销实结,就是12月销售了,1月底对12月的账,对了账,供应商开发票,这样的话,我们一月报税就没有进项抵扣了,该怎么办呢?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
没有了,那剩下的只能全额交税了吗?
看你的税负 你根据税负交税
谢谢老师
不用客气工作愉快。