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(4)供货单位代垫乙、丙、丁材料的外地运费共3300元(亿、丙、丁材料共同承担的外地运费按重量比例进行分配)。(不考虑运费和税费)5)用银行存款100000元预付A材料款。(6)A材料验收入库,价税款合计113000元,增值税税率为13%,用银行存款补付尾款。(7)甲、乙、丙、丁材料验收入库,结转入库材料成本。【要求】(1)根据资料完成供应过程核算,编制会计分录
购入甲材料6000千克,单价8元,增值税税率13%,价税款未付,材料尚未验收入库。用银行存款2722元支付上述甲材料外地运杂费。购入乙材料7200千克,单价10元,增值税税率13%,价税款均通过银行付清,材料尚未验收入库。购进丙材料2800千克,含税单价9元;丁材料10000千克,含税单价6元。税率13%,款项均已通过银行付清,材料尚未运达企业。供应单位代垫乙、丙、丁材料外地运杂费共3300元,共同性运杂费按采购重量分配。用银行存款100000元预付订购材料款。以前月份已预付款100000元的A材料本月到货并验收入库,价税款合计113000元,增值税税率为13%,用银行存款补付尾款。本月购入的甲、乙、丙、丁材料均已验收入库,结转其成本。
1.向本市新强公司购进材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料1000千克、单价30元、价款30000元、税额3900元;材料已验收人库并填制“收料单”;价税合计33900元通过银行网银付讫。2,向明远市水兴公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料2000千克、单价30元、价款60000元、税额7800元,乙材料3000千克、单价30元、价款90000元、税额11700元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费7000元、税额630元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已验收人库并填制,“收料单”;收到银行转来金额为177130元的“委托收款结算凭证(付款通知)”,经审核无误后同意付款。3.向大同市滨河公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:丙材料2000千克、单,价100元、价款200000元、税额26000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用,发票上注明:运费4000元、税额360元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计230360元,经协商下月支付。这些怎么写分录
5、1日,供销科采购花生油4000kg(单价4.60元/kg),奶油2000kg(单价8.20元/kg),供应商代垫运费600元,货税款及运费以托收承付方式结算并已经承付,共同运费按材料重量分配,原材料已经验收入库写会计分录
会计分录,麻烦带着数字1.向本市新强公司购进材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料1000千克、单价30元、价款30000元、税额3900元;材料已验收人库并填制“收料单”;价税合计33900元通过银行网银付讫。2.向明远市永兴公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料2000千克、单价30元、价款60000元、税额7800元,乙材料3000千克、单价30元、价款90000元、税额11700元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费7000元、税额630元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已验收入库并填制“收料单”;收到银行转来金额为177130元的“委托收款结算凭证(付款通知)”,经审核无误后同意付款。3.向大同市滨河公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:丙材料2000千克、单价100元、价款200000元、税额26000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计230360元,经协商下月支付。
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次