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秦市蓝天公司2019年度会计报表上的利润总额为50万元,已累计预缴企业所得税20万元。该公司2019年度发生其他情况如下:1、支付职工工资、补贴、津贴和奖金累计150万元,已列入当期费用;2、发生的职工工会经费,职工福利费、职工教育经费30万元,已计入当期费用;3、支付公司一在建工程款项25万元,已计入当期费用;4、直接向某灾区捐款20万元,已计入当期费用;5、支付法院诉讼费3万元,已计入当期费用;6、支付罚款1万元,已计入当期费用。要求:1、计算该企业2019年度应纳税所得额2、计算该企业2019年度应纳所得税税额3、计算该企业2019年度应汇算清缴的所得税税额

2022-12-13 14:33
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齐红老师

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2022-12-13 14:34

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2022-12-13
(1)该企业2003年度应纳税所得额=50%2B(150-100)%2B[30-150×(2%%2B14%%2B1.5%)]%2B25%2B20%2B1=149.75(万元) (2)该企业2003年度应纳所得税税额=149.75×33%=37.43(万元) (3)该企业2003年度应汇算清缴的所得税税额=37.43-20=17.43(万元)
2022-05-18
1工资纳税调增金额是150-100=50
2022-05-18
(50+15+1)×25% 你计算一下结果同学
2022-11-09
你好学员稍等一下
2022-11-09
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