
老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
【例2-24】立华纺织公司9月份销售A产品800件,价目表中标明不含税售价为650元/件,因购买数量较大给予10%的商业折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。由于产品质量问题,同意给予对方20%的销售折让。 在对方未付款并且未作账务处理时,对方单位应将该发票联和税款抵扣联主动退还销货方。销货方收回后重开增值税专用发票,会计处理为: 借:应收账款 423 072 贷:主营业务收入 374 400 应交税费——应交增值税(销项税额) 48 672 老师这个主营业务收入374400是怎么计算的呢?
老师好!请问下销售发货单,把货发出去的时候,做分录: 借:应收账款一XX公司 850000 贷:主营业务收入一产品1 240707.96 一产品2 254867.26 一产品3 256637.16 应交税费一应交增值税(销项税额) 97787.61 老师我想请问下,实际工作中,我们公司类式这样的销售送货单,同一单位的同一天大概有6张或7张,我在平时工作中,我该是怎么做呢?
某企业为增值税一般纳税人,2021年4月发生下列经济业务:(1)销售产品取得不含税收入524,800元,同时向购货方收取本单位负责运输的运费2,500元(单独开具运费专用发票)。(2)因产品质量发生销货退回,凭购货方主管税务机关开具的《销货退回或索取折让证明单》开具红字发票,退还价款5,800元,税款754元。(3)向某公司采用折扣方式销售洗衣机100台,不含税销售价为1200元/台,折扣率5%,销售额与折扣额在同一张专用发票上注明。(4)将库存外购电视一批不含税销价10,000元,用于投资者应分配利润。(5)将本企业生产的产品作为职工福利发放职工,该批产品生产成本为8万元,同类货物当期不含税售价为10万元。(6)向灾区捐赠一批电器,该电器没有同类产品平均售价,成本为3万元。(7)销售自产货物,增值税专用发票上注明货款300万元,并随同收取包装物租金5万元和押金8万元(押金期限为6个月)。要求:计算本月应纳增值税税额。
老师你好,我想问一下,我公司他有买一下固定资产货车出去,开票给了对方,如果我这边要做借应收账款,贷:固定资产清理 应交税费-销项税额,那代表我这个月营业收入为0,但申报增值税的时候在本年累计收入中又有这个月销售固定资产出去的数据哦,这样的话,那我这边要什么解决呢?
A酒店和个体户B之间有往来款5万,B已经在6月份注销了,A这个往来款转营业外支出,需要哪些附件,是6月转营业外支出 还是7月转合适
老师,冲销暂估可以直接写冲销暂估吗,还是要写冲销X月暂估
豆制品礼盒(有干子,千张等)税率是多少?
老师麻烦发一下会计学堂的官网网址吧
1.甲公司2x20年至2x22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2x20年3月2日,外购—台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行行款支付。2x20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万。资料二:2x20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2x21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2x21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减去计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因系。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。(2)计算甲公司2x20年该设
老师,销售产品包安装在保质期内发生的维修费应该计入什么科目呀?谢谢
混凝土开具发票项目名称
老师请问一下,0申报小规模纳税人 税务 注销了 下一步工商怎么注销?
公司收到了个人的房租怎么做账。差不多60多个人是一个月的现在以前是按照借银行 贷 预收个人。 然后在借预收贷 其他业务。现在怎么做分录人太多了
老师,我公司想注销,但是存到库存账实不相符,差额大概有640万左右,我应该怎么处理呢