你好,同学 1,339÷1.13×消费税率 2,(80+3+2)÷(1-15%)×15% 3,30×15% 4,100×250

甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务,2021年6月有关经营情况如下:(1)销售自产高档修饰类化妆品,取得不含增值税销售额650万元,另收取包装物押金9万元。(2)采取预收货款方式销售自产高档护肤类化妆品,取得含增值税销售额226万元,该高档护肤类化妆品本月发出50%。(3)用一批自产高档美容类化妆品换取乙公司一批生产材料,同类高档化妆品平均不含增值税销售价格为35万元、最高不含增值税销售价格为38万元。(4)委托丙公司(一般纳税人)加工一批高档香水,支付不含税加工费8万元,甲公司提供材料成本80万元,丙公司没有同类高档香水的销售价格,丙公司已按规定代收代缴消费税。甲公司将上述委托加工收回的高档香水全部对外销售,取得不含增值税销售额120万元。已知:销售劳务的增值税税率为13%;高档化妆品的消费税税率为15%。(1)计算甲公司当月销售自产高档修饰类化妆品应缴纳消费税税额(2)计算甲公司当月采取预收货款方式销售的自产高档护肤类化妆品应缴纳消费税(3)计算甲公司当月销售高档香水应缴纳消费税税额
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产和销售业务,2021年6月有关经营情况如下:(1)销售自产高档修饰类化妆品,取得不含增值税销售额650万元,另收取包装物押金9万元。(2)采取预收货款方式销售自产高档护肤类化妆品,取得含增值税销售额226万元,该高档护肤类化妆品本月发出50%。(3)用一批自产高档美容类化妆品换取乙公司一批生产材料,同类高档化妆品平均不含增值税销售价格为35万元、最高不含增值税销售价格为38万元。(4)委托丙公司(一般纳税人)加工一批高档香水,支付不含税加工费8万元,甲公司提供材料成本80万元,丙公司没有同类高档香水的销售价格,丙公司已按规定代收代缴消费税。甲公司将上述委托加工收回的高档香水全部对外销售,取得不含增值税销售额120万元。已知:销售劳务的增值税税率为13%;高档化妆品的消费税税率为15%。(1)计算甲公司当月采取预收货款方式销售的自产高档护肤类化妆品应缴纳消费税(2)计算甲公司当月销售高档香水应缴纳消费税税额
某企业为增值税一般纳税人,2020年10月有关经营业务如下:(1)将自产3吨黄酒对外捐赠,成本4000元/吨,成本利润率5%。(2)将自产的高档化妆品销售给某大型商场,取得销售额100万元(不含增值税)。(高档化妆品的消费税税率15%)(3)没收逾期未归还的高档化妆品包装物押金22600元;(4)受托加工高档化妆品一批,委托方提供原材料30万元,本企业收取加工费10万元,并开出增值税专用发票,本企业无同类化妆品销售价格。要求计算:(1)自产自用黄酒应纳消费税、增值税。(2)销售高档化妆品应纳的消费税;(3)没收包装物押金应纳消费税额;(4)受托加工化妆品应代收代缴的消费税额;
某企业为增值税一般纳税人,2020年10月有关经营业务如下:(1)将自产3吨黄酒对外捐赠,成本4000元/吨,成本利润率5%。(2)将自产的高档化妆品销售给某大型商场,取得销售额100万元(不含增值税)。(高档化妆品的消费税税率15%)(3)没收逾期未归还的高档化妆品包装物押金22600元;(4)受托加工高档化妆品一批,委托方提供原材料30万元,本企业收取加工费10万元,并开出增值税专用发票,本企业无同类化妆品销售价格。要求计算:(1)自产自用黄酒应纳消费税、增值税。(2)销售高档化妆品应纳的消费税;(3)没收包装物押金应纳消费税额;(4)受托加工化妆品应代收代缴的消费税额;
公司为东莞一家大型综合公司,主要生产化妆品和啤酒产品,为增值税一般纳税人,2020年11月有关经济业务如下:(1)零售方式销售高档化妆品,取得含增值税价款339万元。(2)受托加工消费税产品高档粉饼,收取不含增值税加工费3万元,代垫辅助材料2万,委托方提供的原材料成本80万元,甲公司无同类产品销售价格。(3)将普通护肤品和A型高档化妆品组成成套化妆品销售,某大型商场一次购买240套,该企业开具增值税专用发票,注明金额58万元,其中包括普通护肤品28万元,A型高档化妆品30万元。(4)自产甲类啤酒100吨,无偿提供给某啤酒节,已知每吨成本1000元,无同类产品售价。已知:高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%;甲类啤酒250元/吨。要求:根据上述资料,计算甲公司各种业务应缴纳的消费税。
老师您好,本公司是一家从事科技推广和应用服务业为主的企业(电力技术),停业多年现在接到一个业务,近期将收取该业务的居间劳务费,我们可以开具什么内容的发票给对方单位(大型建设集团),金额大的话开了发票可以跨年开具吗?
小型微利企业,年应纳税所得额小于100万,税率是2.5%还是5%?有没有相关的文件也发一下给我
老师员工的社保个人部分公司承担,分录怎么做
请问那个做过出纳和全盘账会计,麻烦告诉我一下,他们详细是做什么工作?详细点,亲身经历的,
请问申报企业所得税中,职工薪酬填写数据为本年度数据吗?比如今年未计提也未发工资,但往年有没有发的,怎么填写?
企业所得税季报,资产损失是填写这三个月的累计折旧吗?还是直接选择否?
一个公司有销售货物,有设计服务,设计服务应该按什么税率
老师,公司购买的材料,没有签订合同要缴纳印花税吗
老师商检的离境口岸跟报关单的离境口岸不一样,报关行说不影响报关,那影响出口退税吗
季报企业所得税表,职工薪金,是每月发放到手里的工资吗?不包括公司给补的社保那块吗?