1)自产自用黄酒应纳消费税3*240=720 应交增值税是4000*1.05*0.13=546 2)销售高档化妆品应纳的消费税 100*15%=15 3)没收包装物押金应纳消费税额 22600/1.13*0.15=3000 (4)受托加工化妆品应代收代缴的消费税额 (30 10)/(1-0.15)*0.15=7.06 元素路径: body > p > br当前已输入0个字符, 您还可以输入10000个字符。 标准解答要求:问候%2B解答内容%2B简单原因分析,以便学员更好理解,获取更多好评! 插入图片 发布快捷键:Ctrl%2B回车键发布调用模板

某企业为增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)将自产3吨黄酒对外捐赠,成本4000元/吨,成本利润率5%。(2)从国外进口一批高档化妆品,关税完税价格是120万元,公司按规定缴纳了进口环节的关税、增值税和消费税,其中关税缴纳了36万元。(3)受托加工化妆品一批,委托方提供原材料20万元,本企业收取加工费8万元,并开出增值税专用发票,本企业无同类化妆品销售价格。要求计算:(1)自产自用黄酒应纳消费税、增值税。(2)进口环节应缴纳的消费税、增值税。(3)受托加工化妆品应代收代缴的消费税额;
某日用化工厂为增值税一般纳税人,生产高档化妆品。2020年6月5日,委托某工厂加工一批应税高档化妆品,提供的原材料价值为50000元,委托方开具的增值税专用发票上注明加工费为1000元。将该批加工产品收回后(受托方没有同类化妆品的销售价格),领用70%投入生产,进一步加工并分装出厂取得不含税销售额100000元。要求:计算该批高档化妆品应缴纳的消费税某一企业将一批自产的高档化妆品作为职工福利,企业无同类产品价格,这批高档化妆品的成本为10000元,消费税税率15%。要求:计算该批自产自用高档化妆品应缴纳的消费税。
某企业为增值税一般纳税人,2020年10月有关经营业务如下:(1)将自产3吨黄酒对外捐赠,成本4000元/吨,成本利润率5%。(2)将自产的高档化妆品销售给某大型商场,取得销售额100万元(不含增值税)。(高档化妆品的消费税税率15%)(3)没收逾期未归还的高档化妆品包装物押金22600元;(4)受托加工高档化妆品一批,委托方提供原材料30万元,本企业收取加工费10万元,并开出增值税专用发票,本企业无同类化妆品销售价格。要求计算:(1)自产自用黄酒应纳消费税、增值税。(2)销售高档化妆品应纳的消费税;(3)没收包装物押金应纳消费税额;(4)受托加工化妆品应代收代缴的消费税额;
某企业为增值税一般纳税人,2020年10月有关经营业务如下:(1)将自产3吨黄酒对外捐赠,成本4000元/吨,成本利润率5%。(2)将自产的高档化妆品销售给某大型商场,取得销售额100万元(不含增值税)。(高档化妆品的消费税税率15%)(3)没收逾期未归还的高档化妆品包装物押金22600元;(4)受托加工高档化妆品一批,委托方提供原材料30万元,本企业收取加工费10万元,并开出增值税专用发票,本企业无同类化妆品销售价格。要求计算:(1)自产自用黄酒应纳消费税、增值税。(2)销售高档化妆品应纳的消费税;(3)没收包装物押金应纳消费税额;(4)受托加工化妆品应代收代缴的消费税额;
甲高档化妆品厂为增值税一般纳税人,2021年9月销售高档化妆品一批,开具增值税专用发票,注明不含税销售额100万元;将新研制的高档化妆批对外赠送,该批高档化妆品成本10万元,成本利润率为5%,无同类商品市场价格;委托乙企业加工一批高档化妆品,甲厂提供原材料,该批原材料成本为10万元,乙企业收取的加工费5万元(不含税),乙企业无同类商品售价。高档化妆品消费税率为15%(1)销售高档化妆品应缴纳的消费税。(2)对外赠送高档化妆品应缴纳的消费税。(3)委托加工环节应缴纳的消费税。
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