68000乘以6.15加上68000乘以1.15乘以30%)*13% 安这个缴纳的

某进出口公司从日本进口甲醛17吨,海关核定的货价为156000美元,货物运抵我国关境内输入地点起卸前运费为3000美元,保险费为1000美元。当日汇率为1美元=6.5人民币。进口关税税率为10%,进口增值税税率为13%1、要求计算某公司进口甲醛的应纳关税和应纳进口环节增值税2、编制该业务的会计分录
乙公司为增值税一般纳税人,本年6月进口高档化妆品一批,海关核定的货价为100万美元,货物运抵我国关境内输入地点起卸前的包装费为1000美元,运费为2000美元,保险费为1000美元。当日汇率为1美元=7.3元人民币,进口关税税率为10%,进口增值税税率为13%,进口消费税税率为15%。甲公司当月进口货物应纳的关税税额为_______元、消费税税额为_______元、进口环节增值税税额为_______元(计算结果保留小数点后两位)
某工业企业本年一月报关进口货物一批,离岸价为35万美元,支付外国运费25000美元,保险费8000美元,国家规定进口税率为30%,进口报关当日,中国人民银行公布的市场汇价为1比6.80元人民币,同悦还进口设备一套到岸价格为两百万美元,报关当日,中国人民银行公布的市场汇价为1比6.25元人民币进口关税税率为30%,该企业应缴纳的官,进口关税税率为30%,该企业应缴纳的关税,为几元
1.某企业以人民币买入1000美元,当日中间价1美元=8.1元人民币,银行卖出价1美元=8.15元人民币,买入价1美元=8.05元人民币。2.国内某公司的记账本位币为人民币,属于增值税一般纳税企业。2017年4月10日,从国外购入某原材料,共计50000欧元,当日的即期汇率为EUR1=CNY10,按照规定计算应缴纳的进口关税为50000元人民币,支付的进口增值税为85000元人民币,货款尚未支付,进口关税及增值税已用银行存款支付。
某进出口公司进口货物一批,经海关审定的货价为160万美元。另外,运抵我国关境内输入地点起卸包装费10万美元,运输费7万美元,保险费3万美元。假设人民币汇价为1美元=6.50元人民币:该批货物的进口关税税率为20%;消费税税率为10%;增值税税率为17%,计算进口该批摩托车关税完税价格、应缴纳的关税、消费税,增值税税额。
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?