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今年2月份8过完年8号上班,我们订单很少,这个月就生产了3种产品,两种还是自己车间用的小东西,但是计提折旧,工资社保公积金14万了,这个分摊成本要很高了,产品售价不高的,这个我怎么算成本呢

2022-12-15 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-15 08:29

不管订单多少,正常分摊折旧和工资就是

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快账用户6771 追问 2022-12-15 08:36

那我比如一个月生产这些东西工时也就90个小时,但是上班都上了21天班,我是按照21天计提工资社保公积金折旧的和机物料消耗的,我生产成本5万,制造14万,那我产品完工成本是5/90+14/90+材料吗,即使很高也是正常的?

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齐红老师 解答 2022-12-15 08:39

是的,就那样算的,没办法了。

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快账用户6771 追问 2022-12-15 08:42

那是不是这样算成本的,这个月上班21天,我生产这三种产品总时间90小时,其他时间没订单做,工时分配率就是5/90,制造分配率14/90,,订单分别用时30,40,20小时,那第一个订单成本就是5/90*30+14/90*30+材料是吗

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齐红老师 解答 2022-12-15 08:43

是的,就这样分配就是了

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快账用户6771 追问 2022-12-15 08:44

这样算下来成本高于收入很多

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齐红老师 解答 2022-12-15 08:48

没法子了,生产不正常

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不管订单多少,正常分摊折旧和工资就是
2022-12-15
你好,你可以只分摊六天的生产成本和制造费用,剩下的你可以把它做到管理费用,以后也不做成本了。
2022-06-01
同学你好 按照总数量分摊
2021-04-21
同学你好 你们之前没用软件吗?摊销是税务登记的时候备案的。你备案的什么呢
2021-04-25
你好  你这些 编辑的成本肯定要计入单书成本去的;  你们这个 是生产销售类公司的话。 你有制造费用 和生产成本的。 可以 按你说的情况去操作    先把工资做到制造费用,然后统计编辑每本书的完工工作进度,下个月根据实际入库和完工的书比对,把部分制造费用转到生产成本从而转到库存商品   最后去销售做收入结转成本;  
2021-04-26
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