你好; 借固定资产清理 ; 累计折旧贷固定资产 ; 借银行存款贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税; 借固定资产清理1500贷银行存款1500 ; 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目即可

出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。
出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元在出售过程中发生拆御劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存人银行。求分录带金额
出售不需用的机床一台原值9万元,已提折旧4000元,在出售过程中发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项已存入银行,做会计分录
适用税率为13%出售不需用机床,原值90000元,已计提4000元。出售过程中,发生拆卸劳务费500元,用现金支付。双方协议价款88000元,款项存入银行。需要分录
.出售不需用机床一台,原值90000元,已提折旧4000元。在出售过程中发生拆卸劳务费800元,用银行存款支付。双方协议价款88000元(含税)。款已存入银行。
请问,外经证在哪里下载
老师,请问一下老板买一辆皮卡小型货车,贷款买的,可以抵扣公司税嘛?个人贷款。上公司牌。免息贷款7万两年。
职工薪酬调整表,社保是不是单位承担的那部分
老师,公司去年整年账上结转主营业务成本弄错了,那我怎么操作
老师,您好!为员工代缴的个税,现金流量表指定是放在“支付给职工以及为职工支付的现金”还是“各种税费”呀
福利走费用了,没有计入应付职工薪酬,年报时要算进去是吧
甲公司买一批抽纸,这批抽纸是用来销售赠送的,价税合计是15万,税局说,要加成10%做视同销售,那么视同销售的收入会计上也要确认是吗,如果不确认的话,报表跟账上就对不上了,完整的分录怎么做呢
有根据资产负债表和利润表自动生成现金流量表的模板吗?
老师,今年5月收到员工报销餐饮发票是纸质的2023的发票,可以入账吗?入账后有风险吗
老师,我们公司是篮球培训,之前建球馆的时候付了好多货款,但是供应商否没开发票,都记在预付账款里了,现在好几年过去了,这些发票都要补回来了,这个预付账款应该怎办,有6000万