你好,你们单位做成本,账上做成本,扣除了税款之后,这个成本不允许抵扣所得税的。

去年我们公司和另一家公司一起订做台立4万元,款由我们公司先出了,台历发票也全开给我们公司,然后那家公司再把2万转到我们公司公账上,现在我们开2万元的台历发票给他,可我们是做设备的,怎么开如历票呢,像这样怎么处理
请问一下,其他公司挂靠我们,之前的工程款他们都开发票来把账走出去了,但是后期退的这个质保金我应该以什么方式合理的转给对方?
请问遇到其他公司挂靠我们,然后开票出去以后他们拿不到任何发票,说自愿上税,全部由我们公司处理的这种情况,我们应该怎样合理把这笔钱转出来?
我们A供应商他自己有两家公司,跟我们签合同的这个公司因为一些原因不能给开出发票了,我们把货款也转过去了,然后他用另一家公司给开出来的发票。这样的话我这边怎么处理呢?
老师,请教一下 21年我们公司给火娃公司付款198300元,然后火娃公司一直不给出厂检验报告最后商品都过期了,过期产品我们也没收货。现在我们要求火娃公司开198300的专票,结果他说这笔钱是预付款不能开发票。这种情况到底该不该开票呢?我们账上应该怎么处理呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
相当于从他那里购买的,然后再销售出去。
主要是挂靠方不提供发票给我们,但是从甲方打的工程款要转出去给他们,以什么样的名义转出去才合理呢?而且他们不提供任何材料票劳务发票啥的,我们怎样做成本呢?什么依据都没有,挂靠方嫌麻烦就说他们自愿交税,不提供发票,由我们这边处理,只要把钱转出去给他们就行了
你好,支付成本嘛,不提供发票,实际业务有也可以转的
是工程嘛,包工包料的工程的话,你也是支付分包款。
就是喊他们把平时买材料的收据或者付款凭证拿过来就可以?
能体现你单位名字吗?如果能的话可以。
没有,我估计他们就是什么都嫌麻烦,不愿意提供这些,所以才全部交给我们处理的吧,请问就算做成本,他们什么都没有提供,我们应该怎么做?
那你们单位就补上一个假的合同
合同里面都用了多少材料,多少人工,在这个合同里面详细的约定,然后他给你提供这个材料清单。
合同里面体现成本嘛?
是的,是这么做的,是这么理解的。
好的,谢谢哈
不用客气,工作愉快。