同学你好 是什么会计准则
我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
老师,我们的固定资产净值是305823.56元,累计折旧是96464.50元,清理费用500元,卖了315646元。其中有原值58407.08元的制冷设备抵扣过进项,(这个制冷设备累计折旧6164元,净值52243.08元,残值2931.08元),剩余都是小规模那会买的没有抵扣过进项,这个账务怎么处理?怎么写分录?老师帮我做一下账
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师你好 上任会计把一个固定资产折旧折多了 20,2019年末就是这个数,原值12250元,累计折旧18655.59元,净值-6405.59元 这种怎么调账啊?麻烦老师告诉一下会计分录呗,我想这个月调一下
老师好,固定资产分录的问题我还想问清楚些,一开始是按含税原值入账的,计提了一个月的折旧,然后改成不含税原值去计提折旧,这样会计上应该怎么调整做分录呢?
合理范围内的销售损耗可以税前扣除吗
老师好!请教一下才发现24年12月份把公司还款邓涌60万计入了:其他应付款-邓涌借方60万负债表上显示在预收账款其实是应计入其他应付款-法人邓涌借60万余额还是在其他应付款的贷方名字重复了导致记错了现在才发现怎样调整?
老师,外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
老师,请问我们是来料加工,不是来料加工委托加工企业,请问需要在5月15号之前做手册核销吗?这部分内容没看懂,急需解答,谢谢
用友软件,想调去年的账,怎么操作啊?具体步骤是啥?
老师您好我们是小规模纳税人,租房子开酒店,现在是筹建期购买的热水器26000元单个价格800元,我这个用什么科目,如何写分录。
辛苦图片这个老师说下谢谢
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麻烦图片这个老师说下谢谢
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?还是付给李三?
小企业会计准则
同学你好 借累计折旧20 贷利润分配未分配利润
老师 不用先走一下以前年度损益调整吗?净值为负数
借:累计折旧 -20 贷利润分配未分配利润-20呗?
同学你好 不用的 是小企业会计准则 你做错了 是正数不是负数哦 我给你的分录是对的
明白了 谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢