你好 1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存款支付一半。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款,银行存款 2.以现金支付上项材料的运杂费400元。 借:在途物资,贷:库存现金 3.上项材料验收入库,结转其采购成本。 借:原材料,贷:在途物资 4.销售经理李凡预借差旅费2000元,财务部门以现金付讫。 借:其他应收款,贷:库存现金 5.从银行提取现金50000元。 借:库存现金,贷:银行存款 6.以现金50000元发放本月职工工资。 借:应付职工薪酬,贷:库存现金 7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用54000元,车间一般消耗用6400元,行政管理部门消耗3600元。 借;生产成本,制造费用,管理费用,贷;原材料 8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,款项收到存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 9.以银行存款支付本厂附属技校经费30000元。 借:管理费用,贷;银行存款 10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。 借:销售费用,贷;银行存款 11.以现金支付法律咨询费300元。 借:管理费用,贷;库存现金 12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款

二、资料:诚信公司2月份发生下列经济业务。1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存慧支付一半。2.以现金支付上项材料的运杂费400元。3.上项材料验收入库,结转其采购成本。4.销售经理李凡预借差旅费2000元,财务部门以现金付讫。5.从银行提取现金50000元。,6.以现金50000元发放本月职工工资。7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用一般消耗用6400元,行改管理郎门消耗3600无。8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,银行。9.以银行存教支付本厂附属技校经费30000元。10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11,以现金支付法律咨询费300元。12.朝售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发果上增值积朱收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税产14.分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲见用2500元,车间一最用1200元,企业行政管理邮门用800写会计分录
二、资料:诚信公司12月份发1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存款支付一半。2.以现金支付上项材料的运杂费400元。3.上项材料验收入库,结转其采购成本。4,销售经理李凡预借差旅费20O0元,财务部门以现金付讫。5.从银行提取现金50000元。6.以现金50000元发放本月职工工资。7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用54000元,车间一般消耗用6400元,行政管理部门消耗3600元。8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,款项收到存入银行。9.以银行存款支付本厂附属技校经费30000元。10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11.以现金支付法律咨询费300元。12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。14,分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲产品用3000元,生产乙产品用2500元,车间一般用1200元,
写会计分录1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存款支付一半。2.以现金支付上项材料的运杂费400元。3.上项材料验收入库,结转其采购成本。4.销售经理李凡预借差旅费2000元,财务部门以现金付讫。5.从银行提取现金50000元。6.以现金50000元发放本月职工工资。7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用54000元,车间一般消耗用6400元,行政管理部门消耗3600元。8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,款项收到存入银行。9.以银行存款支付本厂附属技校经费30000元。10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11.以现金支付法律咨询费300元。12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。
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写会计分录:1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存款支付一半。2.以现金支付上项材料的运杂费400元。3.上项材料验收入库,结转其采购成本。4.销售经理李凡预借差旅费2000元,财务部门以现金付讫。5.从银行提取现金50000元。6.以现金50000元发放本月职工工资。7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用54000元,车间一般消耗用6400元,行政管理部门消耗3600元。8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,款项收到存入银行。9.以银行存款支付本厂附属技校经费30000元。10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11.以现金支付法律咨询费300元。12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。
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