你好 1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存慧支付一半。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款,银行存款 2.以现金支付上项材料的运杂费400元。 借:在途物资 ,贷:库存现金 3.上项材料验收入库,结转其采购成本。 借:原材料,贷:在途物资 4.销售经理李凡预借差旅费2000元,财务部门以现金付讫。 借:其他应收款 ,贷:库存现金 5.从银行提取现金50000元。 借;库存现金,贷;银行存款 6.以现金50000元发放本月职工工资。 借:应付职工薪酬 ,贷:库存现金 7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用一般消耗用6400元,行改管理郎门消耗3600无。 借;生产成本——甲产品,生产成本—乙产品,管理费用,贷:原材料 8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 9.以银行存教支付本厂附属技校经费30000元。 借:管理费用,贷:银行存款 10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。 借:销售费用,贷:银行存款 11,以现金支付法律咨询费300元。 借:管理费用 ,贷:库存现金 12.朝售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发果上增值积朱收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税产 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 14.分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲见用2500元,车间一最用1200元,企业行政管理邮门用800 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付账款
这个个税的税率或单位税额显示的是零,是不是不需要报?
代扣代缴的消费税,所属期是4月的,但对方是5月代扣代缴的,那我是不是要5月份抵扣了,4月份就不能抵了
老师,想问下,这个个体户开发票要怎么开
物业公司收了我们的电费,可以开电费发票给我们吗,他们没有这个经营范围,是统一收了后上交给供电局的,然后供电局开了的各家总的发票给他们
老师好,公司为了让员工少交个税,报税工资比实际发放低,这样被查到会怎样
老师,335那个资产总额不超5000万,如果到了二季度超了5千万,要按25的税率交吗还是按1和2季度平均值看资产总额?
从百货超市购买的酒水,未付款,用应付账款核算,还是用其他应付款核算
拿到所有单据怎么写记账凭证?
餐饮会所后厨买电子秤30元记入什么费用,可以记入主营业务成本吗
老师,请问研发费用加计扣除报告,研发人员只有劳动合同,没有交社保可以吗,谢谢