你好 1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存慧支付一半。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款,银行存款 2.以现金支付上项材料的运杂费400元。 借:在途物资 ,贷:库存现金 3.上项材料验收入库,结转其采购成本。 借:原材料,贷:在途物资 4.销售经理李凡预借差旅费2000元,财务部门以现金付讫。 借:其他应收款 ,贷:库存现金 5.从银行提取现金50000元。 借;库存现金,贷;银行存款 6.以现金50000元发放本月职工工资。 借:应付职工薪酬 ,贷:库存现金 7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用一般消耗用6400元,行改管理郎门消耗3600无。 借;生产成本——甲产品,生产成本—乙产品,管理费用,贷:原材料 8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 9.以银行存教支付本厂附属技校经费30000元。 借:管理费用,贷:银行存款 10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。 借:销售费用,贷:银行存款 11,以现金支付法律咨询费300元。 借:管理费用 ,贷:库存现金 12.朝售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发果上增值积朱收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税产 借:销售费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 14.分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲见用2500元,车间一最用1200元,企业行政管理邮门用800 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付账款
								
                收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
一般有哪些科目是要被重分类为其他流动资产的?
个体户去税务局代开发票都交什么税,什么比例缴
老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊
老师,新办个体户做税务登记有个定额核定,这个核定金额应填多少?新开不知道每个月销售额是多少
老师,你们结账出报表,报表会重分类吗
电子发票开完后,是不是自动出现在对方的电子税务局里?还是需要下载下来发对方邮箱?
老师,公司账户上有两台车卖了,比折旧后的价格要低,我是借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产原值,借银行贷固定资产清理开票不含税数,贷应交税费,这个固定资产清理数相当于收入吧,如果这样做的话,账套体现的利润表和税务系统的所得税报表的收入成本数不一致,怎么整
给我发一个查账征收B表
离职员工补缴的医保社保怎么做账?