你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
二、资料:诚信公司2月份发生下列经济业务。1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存慧支付一半。2.以现金支付上项材料的运杂费400元。3.上项材料验收入库,结转其采购成本。4.销售经理李凡预借差旅费2000元,财务部门以现金付讫。5.从银行提取现金50000元。,6.以现金50000元发放本月职工工资。7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用一般消耗用6400元,行改管理郎门消耗3600无。8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,银行。9.以银行存教支付本厂附属技校经费30000元。10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11,以现金支付法律咨询费300元。12.朝售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发果上增值积朱收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税产14.分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲见用2500元,车间一最用1200元,企业行政管理邮门用800写会计分录
10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11.以现金支付法律咨询费300元。12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。14.分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲产品用3000元,生产乙产品用2500元,车间-般用1200元,企业行政管理部门用800元。15.分配结转本月职工薪酬55000元,其中生产甲产品工人工资25000元,生产乙产品工人工资20000元,车间管理人员工资6300元,工厂行政管理人员工资3700元。16.计提本月固定资产折旧8000元,其中生产车间固定资产计提折旧6000元,行政管理部门计提折旧2000元。10617.以银行存款支付本月劳保费1000元,其中计入本月制造费用800元,计入本月管
二、资料:诚信公司12月份发1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存款支付一半。2.以现金支付上项材料的运杂费400元。3.上项材料验收入库,结转其采购成本。4,销售经理李凡预借差旅费20O0元,财务部门以现金付讫。5.从银行提取现金50000元。6.以现金50000元发放本月职工工资。7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用54000元,车间一般消耗用6400元,行政管理部门消耗3600元。8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,款项收到存入银行。9.以银行存款支付本厂附属技校经费30000元。10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11.以现金支付法律咨询费300元。12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。14,分配结转本月应付供电公司电费7500元,其中生产甲产品用3000元,生产乙产品用2500元,车间一般用1200元,
写会计分录1.向海通公司购入材料,货款80000元和发票上增值税额13600元,先以银行存款支付一半。2.以现金支付上项材料的运杂费400元。3.上项材料验收入库,结转其采购成本。4.销售经理李凡预借差旅费2000元,财务部门以现金付讫。5.从银行提取现金50000元。6.以现金50000元发放本月职工工资。7.领用材料146000元,其中生产甲产品用82000元,生产乙产品用54000元,车间一般消耗用6400元,行政管理部门消耗3600元。8.销售甲产品500件,价款120000元和发票上增值税额20400元,款项收到存入银行。9.以银行存款支付本厂附属技校经费30000元。10.以银行存款支付本月产品广告费用2800元。11.以现金支付法律咨询费300元。12.销售给唐明超市乙产品400件,货款60000元和发票上增值税额10200元,款项尚未收到。13.以银行存款支付本月销售产品的包装费2000元和增值税额340元。
✍
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)