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收到的进项票我们抵扣掉了,对方发票没拿过来,现在才发现,公司抬头开错了税号对的。这个情况应该怎么处理?

2022-12-17 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-17 12:22

发票拿过来 你们开红字信息表,对方给你开红字发票 重新开

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快账用户7952 追问 2022-12-17 12:29

我们申请开红字信息表,再对方开负数发票给我们。然后他们再开一张正数发票给我们。是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2022-12-17 12:33

对的,是的,是这么做的

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发票拿过来 你们开红字信息表,对方给你开红字发票 重新开
2022-12-17
同学,你好 如果不开,以前的进项不能转出
2022-12-20
同学你好 这个红冲了再做正确的
2022-12-20
您好,只要进项转出就好了,转出那个月把这个正确发票勾选了。分录都不用改了,把23年那个分录的摘要上发票号写一下现在这张正确的号码 2.以前入账就是 借以前年度损益调整负数,贷进项税正数,现在不用做分录了
2024-04-06
你好同学,你冲以前年度的会面临改以前的所得税报表。 正常是应该修改当年的报表并调整分录。
2024-04-05
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