你好,是库存商品出现了负数吗?
老师你好,我想问一下,现在固定资产不是可以一次性扣除了吗?我想请问一下会计账务应该怎么处理呢?是一次性扣除吗?还是到了年终的时候再调整了
老师你好,我发现之前会计成本少做了,还有两天就到报税期了,请问我可以先把成本做上吗?如果成本做上我的库存就要暂估,这样做可以吗?下个月我对出来是那些发票没有入库结转成本我再去调整这笔分录可以吗?
老师,我想请问您一下,审计报告出来的时候,审计把调整分录都给我们写好了,我这边调整好以后,怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确,需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
你好请问一下,结转成本的时候库存商品可以出现负数吗?是因为没有收到票,货物已经收到了但是没有入账,现在又卖出去了,结转成本后发现库存商品为负数,我应该怎么调整?
你好,我想问下,往年的库存账上做成负数了,检查了几次还是没找到哪里出错了,账上面可以怎么调整?可以调整吗?
公司执行总裁兼董秘权力大吗,公司什么级别?
老师,请问配偶的父母可以填专项扣除吗
公司执行总裁兼董秘权力大吗,公司什么级别?
老师好,工程项目名称是xx漫水桥水毁抢修工程,开票的时候备注信息项目名称必须要和合同名称一样吗?工程地点必须要备注清楚哪里至哪里的桥段吗?
老师,我们公司卖的产品9000元,款已收到。进货单子还没到我这里采购计入下个月了,这个我要先做收入,下个月再结转成本吗
以前年度错把还银行贷款利息,做成短期 借款需要做什么分录调整?
电费分割单什么情况下用
老师好,外贸企业确认收入都需要什么资料?
老师您好,我们公司订购原料合同付款都是我们公司,不过发货是发给老板名下的另一家公司,这个怎么账务处理呢
如果工资给某个员工算多了,且已经申报个税,要怎么弄呢
是的,怎么处理呢
那你查一下是少做了入库还是多结转的成本。
少做了入库借库存商品,贷应付账款 如果是多结转了成本,借主营业务成本负数贷库存商品负数
检查了几次还是负数的,怎么办呢
检查出来是没有问题的是吗 结转的成本对的 那就是补入库借库存商品贷应付账款
如果是18年19年有几个月结转多了成本呢?要找回那几个月相应的分录红冲吗?
对的,是的,是这么做的
结转多了成本怎么调整分录?往年的年报也要调整吗?不可以今年一次性调整吗
借库存商品贷以前年度损益调整,汇算清缴需要调整,或者是你做我上面分录,直接主营业务成本汇算清交也不需要调整。
往年的话直接主营业务成本汇算清交也不需要调整可以这样吗
可以 预缴的时候就已经调整了