同学你好,现在可以更正汇算清缴申报表,再补交税款处理即可。

老师,您好,我想咨询一下,就是在2018年汇算清缴的时候,有弥补以前年度亏损,所以之前预缴的企业所得税多了,现在退回,在写记账凭证时摘要要怎么表达呢?因为是在汇算清缴时发现多交的,要不要提现汇算清缴呢?怎么写
发现去年的年度汇算清缴管理费用多填了4万多,因为当时看的余额表填的,后面汇算清缴还退了税,现在怎么办才好呢?
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
所得税汇算清缴发现去年多记管理费用245元,这个账务怎么处理,还有汇算清缴的表格怎么填列
老师您好,现在取得24年的一些费用发票,24年因为没有取得所以没做账,现在做汇算清缴时是要更正24年当期的申报表然后再做汇算清缴吗?还是无需更正直接在汇算时填写呢
我们是制造业,给管理人员进行安全培训支付的费用计入哪个科目?员工回家的油费,可以计入 管理费用-交通费吗?
老师您好,个人所得税问题,比如11月份还没有申报,每年的税率是到明年一月份还是今年12月份?还有几个月,想均摊应纳税所得额
小规模季度开免税票,税率栏次是免税,如果季度开超了30万,也是全免增值税的吗
老师,咨询个问题,我们是一般纳税人销售60万营业额,货款大概37万专票13%,需要交哪些说,税金大概多少呢。能不能帮我算算
老师,我们是建安公司,比如这个月开发票了,成本不够,我需要暂估成本,借:工程施工-材料费,贷:暂估,月末把暂估成本结转到了主营成本里了。过了半年,收到发票了,我该怎么记账?冲工程施工还是冲主营成本!
老师您好,请教一个问题,11月份个税还没有申报,比如老板的工资是每个月按2万元算的,如果想保证税率不超过10%,现在每个月递增所得额是11800元,已经累计应纳税所得额十万了,剩下的44000是不是就相当于44000减几个11800呢还有几个月呀11月还没有申报
老师,问下开增值税发票的计量单位用瓶 规格型号写300克,影不影响
建筑服务发票,指的是工程类发票么
老师,为气象局出装修设计图,属建筑服务还是现代服务
老师请问售后出库的配件,没有收费的。这个财务流程和账务是怎么处理啦?
税款都已经退了,网上能自动改过来吗?
同学你好,一般情况下,网上是可以更正的,如果不能更正的话,可以给专管员打电话,给退回来,再进行更正申报。
找专管员会要提供资料吗?
同学你好,一般情况下,会让提供资料的。
我这资料怎么提供呀?
我是根据余额表损益科目填写的然后有个月相当于冲销了管理费用工资我做到了贷方去了然后余额表科目然后余额表管理费用就多了
同学你好,就提供你说的这个情况即可。