你好 这个题目没有写是哪一年 如果按可以进项加计抵扣15%来算得话 当前可以抵扣进项税30万元 可以加计抵扣15%30*0.15=4.5万元 销项=48%2B2.4%2B0.3=50.7万元 当月应纳税额=50.7-12.56-30-0.35-30*0.15=3.29万元 附加税=3.29*(7%%2B3%%2B2%)=0.3948万元 可以看下和答案是否有差异 有在一起探讨

1、北京一家做生活服务的一般纳税人公司,2020年取得的生活服务收入为50万元,取得的全部收入为90万元。2021年1月份,开具销项增值税发票价税合计金额为100万元,当月取得一张税额为6%的成本进项发票,价税合计60万元,并于当月认证抵扣。请计算本题中2021年涉及的增值税及附加税并写出对应分录。
增值税计算题:1、某生产服务企业(一般纳税人)符合增值税加计抵减的条件。2022年4月份提供技术服务含税售额800万元,销售劳务含税销售额80万元,购进货物含税价339万元,购进服务进项税额为8万元。要求:计算2022年4月份应纳增值税(上期末加计抵减余额为0.2万元)
2、(2022年4月)某婚介所是增值税一般纳税人,本月发生业务如下:(1)本月的销项税额163万元。(2)本月申报抵扣的增值税专用发票的进项税合计96万元,其中包括:由于违反法律法规被没收的一批物资,进项税额为14.8万元;外购用于发放员工五一节假日的的礼品,进项税额为22万元;申请贷款服务,进项税额为1.9万元;购入旅游服务用于赠送客户,进项税额4.8万元。要求:计算本月应纳增值税(该企业符合增值税加计抵减条件,上期末加计抵减余额为2.6万元)。
F酒店(一般纳税人)的全部收入均来源于餐饮、住宿服务,2019年8月的销项税额为27000元,允许抵扣的进项税额为15600元,F酒店符合加计抵减政策,确定本月应纳增值税税额。
作业:北京黑青稞酒店系一般纳税人,适用加计抵减政策,9月末加计抵减额余额为0.35万元,留抵税额为12.56万元。10月份取得住宿服务收入800万元月,销项税额48万;餐饮服务收入40万元,销项税额2.4万元;其他收入5万元,销项税额0.3万元。本期通过认证的进项税额为30万元。计算本期增值税及附加税额。
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?